您好 借:資產(chǎn)減值損失 借方紅字 貸:壞賬準(zhǔn)備 貸方紅字
應(yīng)收帳款1408600,已確認(rèn)壞賬40000,壞賬準(zhǔn)備科目應(yīng)保持貸方余額102400,問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末余額怎么計(jì)算,
你好老師,已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷(xiāo)的應(yīng)收款又重新收回 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 同時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備科目期末余額是貸方,那這樣要怎樣把壞賬準(zhǔn)備做平,期末沒(méi)余額?
老師!應(yīng)收賬款收不回來(lái)了是這樣做分錄嗎?計(jì)提時(shí):借 信用減值損失-壞賬準(zhǔn)備 貸 應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備;確認(rèn)壞賬時(shí):借 應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備 貸 應(yīng)收賬款-***,是這樣做分錄嗎? 這樣做完,信用減值損失這個(gè)科目怎么平賬呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司成本核算員手工核算直接材料,這個(gè)數(shù)量好確認(rèn),這個(gè)材料單價(jià)怎么獲得最合適呢?是按照每次采購(gòu)的金額還是加權(quán)平均單價(jià)呢
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師原來(lái)自己開(kāi)公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報(bào)個(gè)稅,但自己打開(kāi)個(gè)稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下老板新轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)一個(gè)公司,付了15萬(wàn)給原來(lái)的老板,但是原來(lái)這個(gè)公司也沒(méi)有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來(lái)也沒(méi)有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個(gè)15萬(wàn)該怎么做賬?
#提問(wèn)#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報(bào)表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類(lèi)
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學(xué)哪個(gè)課件?
老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開(kāi)始,那之前的財(cái)務(wù)斷斷續(xù)續(xù),他們只做應(yīng)收應(yīng)付。那我3月份開(kāi)始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來(lái)的效果報(bào)表就不準(zhǔn)了?
老師,請(qǐng)教一下,開(kāi)發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費(fèi)會(huì)推廣費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)成本核算員每個(gè)月需要提供哪些數(shù)據(jù)報(bào)表給總賬會(huì)計(jì) 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬(wàn)是什么意思呢
能借:壞賬準(zhǔn)備 貸:資產(chǎn)減值損失嗎?
應(yīng)該我上面這樣寫(xiě)分錄 沖銷(xiāo)
好的謝謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
老師如果計(jì)提 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 那期末資產(chǎn)減值損失怎么做平,沒(méi)余額?
借:資產(chǎn)減值損失 貸:本年利潤(rùn)
是確認(rèn)不能收回貨款,轉(zhuǎn)銷(xiāo)到壞賬了,不是借:本年利潤(rùn),貸:資產(chǎn)減值準(zhǔn)備嗎?這樣資產(chǎn)減值損失期末就沒(méi)余額了
您是已經(jīng)轉(zhuǎn)銷(xiāo)的又收回 不是轉(zhuǎn)銷(xiāo)壞賬啊