你好!不可以的,需要取得正規(guī)發(fā)票,不是預(yù)付費(fèi)發(fā)票
實(shí)際工作中我遇到了一個(gè)實(shí)戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報(bào)19年匯算清繳時(shí),只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實(shí)際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢,請問,1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬,應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬,實(shí)際已經(jīng)付清款了,當(dāng)初付款時(shí)直接做到主營業(yè)務(wù)成本了,沒有收到發(fā)票,實(shí)際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
老師請問,小規(guī)模企業(yè),查賬征收企業(yè),取得順豐公司的發(fā)票4000(里面寫預(yù)付卡發(fā)票),實(shí)際這些款我已經(jīng)花完了,那么能計(jì)入成本稅前扣除嗎
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個(gè)問題想請教;1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發(fā)票,入賬時(shí)怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時(shí)候收入,成本,應(yīng)交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個(gè)9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時(shí)候扣除了還要入帳么?有點(diǎn)長,謝謝
老師,您好。目前《商品和服務(wù)稅收分類與編碼》中支持16類不征稅收入(如預(yù)付卡銷售和充值、建筑服務(wù)預(yù)收款等)開具不征稅發(fā)票,其他不征稅收入只需要開具收據(jù)即可。意思比如我現(xiàn)在公司去中石化開了一張加油卡用于公司車輛后期加油,現(xiàn)在一次性充值了5000,還沒實(shí)際加油,這種情況中石化開票給我只能開“不征稅”,我也不能作為管理費(fèi)用入賬稅前扣除嗎?但是實(shí)際我是收到13%的專票,并且作為本月的費(fèi)用入賬,下月做企所稅預(yù)繳的時(shí)候稅前扣除的?所以這條不征稅收入的規(guī)定具體是指什么呢?
廠房租金每月3萬元,一年36萬,按月支付,合同里面未約定開具房租費(fèi)發(fā)票。房租費(fèi)目前不能入賬存在幾個(gè)問題: 1.租賃合同不是入賬的依據(jù),公司收到房東以個(gè)人名義開具的房屋租賃發(fā)票才能計(jì)入成本。如果不開發(fā)票的話,到時(shí)候稅務(wù)查到會被納稅調(diào)增的,因?yàn)榉繓|偷稅漏稅了,有真實(shí)案例的。 2.如果只讓房東開個(gè)收條,這個(gè)租金可以入賬,但是不能企業(yè)所得稅前扣除的。目前公司沒有取得發(fā)票,這個(gè)廠房租金就不能計(jì)入成本,也不能稅前扣除,就是不能減少企業(yè)的利潤?。入賬意義不大。 3.租金沒有發(fā)票,如果對公賬戶支付了應(yīng)該入賬,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增。 4.如果公司沒有支付款項(xiàng)給這個(gè)職工,暫時(shí)不處理入賬。辛苦老師幫我分析一下以上幾點(diǎn)我理解的對嗎?
收到賬款8000元。實(shí)際應(yīng)收8002元,尾差二元未收到。怎么處理?
老師好,公司有個(gè)員工發(fā)到24.12月份止就離職了。申報(bào)個(gè)稅也只申報(bào)到24.12月份,可今年25.06來結(jié)算績效工資還應(yīng)該再發(fā)18000元,請問象這種要如何操作呀
出口貿(mào)易企業(yè)的出口退稅申報(bào)次數(shù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)是什么?是不是拿到報(bào)關(guān)單與之對應(yīng)的采購發(fā)票就先去勾選,什么時(shí)間都可以勾選?然后銷售發(fā)票什么時(shí)間開具?然后出口退稅什么時(shí)間申請退稅合適
您好,我在2024年暫估了4萬的成本票,在2025年5月31日企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候確定到不了票了,做了納稅調(diào)增,交了企業(yè)所得稅。那么我的賬要跟稅做平,我就把暫估的成本票沖紅了,則會影響當(dāng)期損益,是不是又會再交一次企業(yè)所得稅?是不是我這4萬交了兩次企業(yè)所得稅?
匯算清繳后,收到以前年度發(fā)票要怎么做?不更正所得稅匯算清繳的做法
老師 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這科目是不是一直都有借方期末余額。
2025年收到2024年更正房產(chǎn)稅的退稅,實(shí)際收款2600元,滯納金400元,稅務(wù)事項(xiàng)通知書上顯示退稅金額是3000元,這種如何寫分錄
請問預(yù)交增值稅產(chǎn)生的,教育費(fèi)附加,城市維護(hù)建設(shè)稅,用的是什么會計(jì)科目,有預(yù)交教育費(fèi)附加嗎
我們公司買的別人的軟件,商品名稱是:庚米電子軟件,(庚米是供應(yīng)商名稱簡稱),我們轉(zhuǎn)手賣,客戶不想要庚米這個(gè)名字,我們賣出去,開票,商品名稱就寫電子軟件,行不行?
外部單位來單位檢查,我們領(lǐng)導(dǎo)付錢吃飯,人家又把餐費(fèi)轉(zhuǎn)給了領(lǐng)導(dǎo)了,領(lǐng)導(dǎo)把錢轉(zhuǎn)給公司賬戶,對方和我們公司要的收據(jù),這個(gè)要怎么記賬!
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