您好 月末應(yīng)交稅費-待認證進項稅不要結(jié)轉(zhuǎn)

老師,月末應(yīng)交稅費-待認證進項稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?要怎么處理?
應(yīng)交稅費,待認證進項稅額,月末沒有需要抵扣的進項稅,還需要將待認證進項稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅嗎?
老師,請問一下。 月末未認證的進項稅額要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—待認證進項稅額 里嗎? 借:應(yīng)交增值稅—待認證進項稅額 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 這樣做對嗎?
月末要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅待認證進項稅額和應(yīng)交增值稅銷項稅額嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn),憑證怎么做
老師,個稅要計提嗎
個人包含在員工工資里面的不用單獨計提
好的,謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快