是同一個(gè)客戶,不能這么操作,這個(gè),材料是對方,這個(gè)委托加工 之后再銷售給客戶,這樣不行,
老師好,我們單位是貿(mào)易單位,沒有生產(chǎn)資質(zhì),就購買了原料輔料委托其他單位加工成成品再銷售,現(xiàn)在有個(gè)問題,就是原料發(fā)給加工單位后先要第一道工序生產(chǎn)成半成品,半成品再做成成品,但是到月底了,原料發(fā)給他們了,有做好的成品直接從加工單位發(fā)出給客戶了,但是還有半成品在加工單位那里沒有全部生產(chǎn)完,那我們單位該怎么核算成本呢,怎么會計(jì)處理
老師,我有個(gè)賬務(wù)上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負(fù)數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
生產(chǎn)制造業(yè),我們從客戶那里購原材料生產(chǎn)出來的產(chǎn)品賣給客戶,賺取加工費(fèi),原材料的款項(xiàng)從加工費(fèi)里扣,不用付現(xiàn)金,現(xiàn)在我們給客戶開了一張35萬加工費(fèi)的發(fā)票,她給我們開了40萬的發(fā)票,該怎么寫分錄,
我司和客戶之間有材料的來往,我司從客戶那里拿原材料來做該客戶的產(chǎn)品,材料款我司要先從公賬匯款給客戶賬號,客戶后期開發(fā)票給我司,有個(gè)原材料客戶把有一個(gè)單價(jià)在原單價(jià)上面提高了一倍讓我們匯款過去,然后客戶又把單價(jià)差額部分加到貨款中,總的算下來公司最終收到的錢是差不多的,但是總覺得哪里不對勁,卻又想不出哪里不對,請老師幫忙分析一下
老師,我們公司采購部分原料,發(fā)給我們的工廠供應(yīng)商,他們另外添加一些其它原料,生產(chǎn)成品給我們?,F(xiàn)在的情況是:我們賬上有很多我們采購的原料發(fā)票開不出去,工廠開給我們的成品發(fā)票價(jià)格極低/因?yàn)橛胁糠衷显谖覀冑~上,我們開給客戶的發(fā)票價(jià)格很高,導(dǎo)致利潤很高。這樣的情況該怎么處理?
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運(yùn)輸票一年可以開多少免稅票
企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失,追補(bǔ)確認(rèn)到損失發(fā)生年度扣除,也就是3年前。請問如何做賬?如何在稅務(wù)局申報(bào)?是改三年前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,一般納稅人能開普票嗎
這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄怎么寫
老師,以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個(gè)公司呢?是哪里還需要改動(dòng)嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計(jì)為20000元1.若原材料是在每道工序開始時(shí)一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會計(jì)憑證是否需要移交嗎?還是說只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
材料相當(dāng)于是我們從客戶那里購買的,只是沒有付現(xiàn)金,,
現(xiàn)在該怎么做賬務(wù)處理
這個(gè)材料是不是只給這個(gè)客戶加工,還給別的客戶嗎?
只給他加工,我們買他的材料做成產(chǎn)品買給他
這個(gè)就是委托加工了 ,你這個(gè)材料不給別的客戶加工銷售。。。這樣不能相互開發(fā)票,你要是非得這樣借原材料,貸應(yīng)收賬款,銷售開加工費(fèi),借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,
那我月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
領(lǐng)用原材料,借生產(chǎn)成本-材料,貸原材料,這個(gè)發(fā)生機(jī)物料消耗,借制造費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,這個(gè)生產(chǎn)人工工資,借生產(chǎn)成本-人工,貸應(yīng)付職工薪酬 工資 ,月末完工做借生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 ,貸生產(chǎn)成本-人工??生產(chǎn)成本-材料,制造費(fèi)用 ,? 這個(gè)入庫,借庫存商品 貸生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 。,銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本,
和你們銷售 給別的客戶是一樣的做這個(gè),
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是本月發(fā)生多少金額就轉(zhuǎn)出多少金額嗎
是的,是的,是的,是的,
結(jié)轉(zhuǎn)成本是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn),還是當(dāng)月開了發(fā)票有了收入才結(jié)轉(zhuǎn),
你問結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎,這個(gè)是有收入結(jié)轉(zhuǎn),
我是想問制造業(yè)的結(jié)轉(zhuǎn),開了發(fā)票的是屬于銷售成本結(jié)轉(zhuǎn),那制造業(yè)的是需要每月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
我現(xiàn)在的問題是我第一次的問題,開了發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額也有,就是沒有進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn),成本結(jié)轉(zhuǎn)完后要怎么到主營業(yè)務(wù)成本里,才不交稅,現(xiàn)在報(bào)稅時(shí)需要交所得稅,
結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本是根據(jù)你庫存商品的單價(jià)乘以銷售的數(shù)量算出來的。