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老師你好,如果有管理費用發(fā)生退費,是寫貸方好還是借方負數(shù)好呢?軟件會出現(xiàn)無法結轉的嗎如果寫貸方

2021-01-20 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-20 10:00

您好!建議寫借方負數(shù)。

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快賬用戶2569 追問 2021-01-20 10:02

因為我寫過一筆管理費用貸方,后來對余額表時發(fā)現(xiàn)本年利潤金額少了這個數(shù),我不確定是因為軟件沒有結轉還是我寫錯科目了

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齊紅老師 解答 2021-01-20 10:05

你寫到借方負數(shù)看看

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快賬用戶2569 追問 2021-01-20 10:45

這次對得上了,原來軟件不會結轉的,老師我申報前忘記年末結轉本年利潤了,我們公司是借方余額的,這樣所得稅報表會有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-20 11:00

損益類沒有結轉到本年利潤嗎

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快賬用戶2569 追問 2021-01-20 11:31

這個數(shù)是不是要借未分配利潤,貸本年利潤

這個數(shù)是不是要借未分配利潤,貸本年利潤
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齊紅老師 解答 2021-01-20 11:39

是的,你的分錄是對的。

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您好!建議寫借方負數(shù)。
2021-01-20
這里放的借方負數(shù)是因為費用的發(fā)生額,他是在借方,如果你發(fā)的貸方的話影響你的科目余額表和利潤表不一致,所以放到借方負數(shù)來表示
2022-11-29
那結轉的金額應該是借:管理費用 10000 貸:本年利潤 10000
2019-09-23
你是手工賬嗎 第一個結轉的不對,余額是0不需要結轉 第二個借管理費用貸本年利潤1000
2019-09-23
同學你好,改一下第三個分錄 借銀行存款0.77 借-管理費用0.77
2024-01-05
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