您好!建議寫借方負數(shù)。

請問老師:損益類的科目只有月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候才能出現(xiàn)在各自的相反方向 的科目嗎,如果損益類科目需要沖減,是不是只能做負數(shù),會計上有沒有什么規(guī)定,比如說買了辦公用品,做了借方管理費用,后來退回了,是要做管理費用的負數(shù),還是做相反的分錄,把管理費用放到貸方?jīng)_回。
老師你好,如果有管理費用發(fā)生退費,是寫貸方好還是借方負數(shù)好呢?軟件會出現(xiàn)無法結(jié)轉(zhuǎn)的嗎如果寫貸方
你好老師,存貨盤盈的時候“借:庫存商品 貸:待處理財產(chǎn)損溢”,查出原因為管理不善所致“借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:管理費用”,管理費用只能在借方用負數(shù)表示沖減嗎,還是直接做貸方呢
老師,管理費用-開辦費在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是個負數(shù),在借方是負數(shù),如果是手工賬的話是不是在這比業(yè)務(wù)發(fā)生時也可以記貸方正數(shù)呀,因為是財務(wù)軟件記賬,然后系統(tǒng)設(shè)置的,如果管理費用在發(fā)生時記到貸方的話,那期末結(jié)轉(zhuǎn)到借方,財務(wù)軟件是程序是死的,所以結(jié)轉(zhuǎn)也用借方負數(shù)對嗎
老師,軟件自動生成的科目余額表,期初余額累計借貸方一致,本期發(fā)生額借貸方一致,期末余額也是一致的,但是本年累計借貸方合計不一致,這種情況是正常的嗎?如果不正常,應(yīng)該是哪里出了問題?比如沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎??還是可能財務(wù)軟件算法出了問題
請問銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對方要求發(fā)票抬頭開A學(xué)校,這樣開發(fā)票合法嗎?會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,主播有自己的個體戶,會開票給公司,主播需要開個體戶的對公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會計師事務(wù)所審計期間是2022年1月到2025年2月,是一個經(jīng)責(zé)審計,他們查出了很多問題,我們所的審計期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進場,我們只需要對上一任會計師事務(wù)所查出的問題進行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計單位上級匯報?
生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達到使用狀態(tài),但是未投入使用,請問折舊放到制造費用-折舊費?是否合理?怎么處理會比較好?
今年通過初級考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個31200不應(yīng)該是銷項嗎?這什么放在進項里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?
因為我寫過一筆管理費用貸方,后來對余額表時發(fā)現(xiàn)本年利潤金額少了這個數(shù),我不確定是因為軟件沒有結(jié)轉(zhuǎn)還是我寫錯科目了
你寫到借方負數(shù)看看
這次對得上了,原來軟件不會結(jié)轉(zhuǎn)的,老師我申報前忘記年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了,我們公司是借方余額的,這樣所得稅報表會有影響嗎?
損益類沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
這個數(shù)是不是要借未分配利潤,貸本年利潤
是的,你的分錄是對的。