那個(gè)很正常的,調(diào)整了利潤(rùn)分配就會(huì)有差額
資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)-期初未分配利潤(rùn)的金額與負(fù)債表中凈利潤(rùn)不平的問題,如果是以前年度損益調(diào)整科目導(dǎo)致的不平,需要調(diào)平的嗎?
老師,利潤(rùn)表凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初,勾稽關(guān)系不對(duì),不想等,但是差額也不是以前年度損益調(diào)整的金額,那是哪里的原因
財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額減期初余額,不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù),錯(cuò)12137.13元,正好是計(jì)入以前年度損益的金額,我該怎么調(diào)整報(bào)表?
沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)。 發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問是這樣理解嗎?
老師您好,以前年度損益調(diào)整科目,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì),這個(gè)是正常的嗎?如果是正常的,那么當(dāng)年的實(shí)際利潤(rùn)是不是應(yīng)該以資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配期末一期初為主,而不是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤(rùn)期末?期初利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn);往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車賣給個(gè)人,開的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬,印花稅報(bào)買賣合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝
那調(diào)整后當(dāng)年的實(shí)際利潤(rùn)參考值是以資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配期末-期初為主,還是以利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額為主???
不用管那個(gè),資產(chǎn)負(fù)債表做平就行。 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B/-調(diào)整的利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=本年利潤(rùn)期末數(shù)%2B利潤(rùn)分配的期末數(shù)
我調(diào)整以前年度損益調(diào)整后,使去年的利潤(rùn)增加了,那所得稅怎么調(diào)整?
先更正上年的報(bào)表,然后按正確的報(bào)表做匯算