你好,那個(gè)不成立了哈,
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計(jì)±以前年度損益調(diào)整。問:對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
請(qǐng)教老師,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤,根據(jù)這個(gè)公式是不是財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)就不一定等于期初未分配利潤+本年累計(jì)凈利潤這個(gè)勾稽關(guān)系是嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤 期末減去期初的差額 在減去利潤表的利潤 不等于調(diào)整的以前年度損益 ,差的金額是計(jì)提的企業(yè)所得稅金額, 但是,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+以前年度調(diào)整損益-分配的利潤,這個(gè)等式完整沒問題。 為什么兩個(gè)勾稽關(guān)系有一個(gè)有差額呢?
財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額減期初余額,不等于利潤表凈利潤的本年累計(jì)數(shù),錯(cuò)12137.13元,正好是計(jì)入以前年度損益的金額,我該怎么調(diào)整報(bào)表?
沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)。 發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問是這樣理解嗎?
老師,請(qǐng)問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
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謝謝老師!是不是上面的公式再減去以前年度損益調(diào)整就是利潤表的本年累計(jì)金額的凈利潤了?
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)%2B利潤表的凈利潤本年累計(jì)±本月調(diào)整的利潤分配 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=科目明細(xì)賬的:本年利潤期末數(shù)%2B利潤分配的期末數(shù) 調(diào)整了利潤分配就會(huì)引起變動(dòng),比如今年分紅,計(jì)提上年的盈余公積,調(diào)整以前年度的損益,都可能引起,很正常的。 除非你重新更正錯(cuò)誤當(dāng)年的報(bào)表和今年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù),才滿足公式
謝謝老師!
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