你好,你單位符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎?
老師,四季度利潤(rùn)總額140萬(wàn),還有以前彌補(bǔ)虧損近6萬(wàn),那我應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢
老師好,企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損,為什么利潤(rùn)總額<100萬(wàn)的, 利潤(rùn)總額=彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)呢?為什么呢? 謝謝
預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表中,企業(yè)本季度利潤(rùn)總額為100萬(wàn),但以前年度還有可彌補(bǔ)虧損140萬(wàn),本季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬(wàn),利潤(rùn)表第一季度盈利20萬(wàn),第二季度虧損-50萬(wàn),第三季度虧損是-10萬(wàn),電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是20萬(wàn)減去未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn)企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-30萬(wàn),第三季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-40萬(wàn),這樣申報(bào)下去,我的利潤(rùn)總額-40萬(wàn),我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn),那我不是虧了20萬(wàn)
老師,第四季度的利潤(rùn)總額是177萬(wàn)之前虧損了256萬(wàn),填寫(xiě)2022年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填是填177萬(wàn)嗎
問(wèn)一下,殘疾人保障金在哪申報(bào)
老師,除了賬本里,能查到實(shí)收資本,在哪里還可以查到實(shí)收資本的實(shí)繳時(shí)間,稅務(wù)系統(tǒng)可以嗎
老師,海運(yùn)費(fèi)發(fā)票是免稅的,那一起的訂艙費(fèi),文件費(fèi)這些費(fèi)用也是開(kāi)免稅的嗎?
最后一問(wèn)中遞延所得稅為什么不將預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
實(shí)際工作中,需要交哪些印花稅
老師,小規(guī)模公司的印花稅金額在多少以下不用交轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入中
老師增值稅這填哪個(gè)數(shù) 增值稅這帶出來(lái)的是我開(kāi)發(fā)票的數(shù) 不是營(yíng)業(yè)收入 怎么填是對(duì)的
分公司是否享受六稅兩費(fèi)普惠政策
油卡充值優(yōu)惠的部分怎么做賬
就是我新入職的單位,它賬上掛了4000多萬(wàn)的其他應(yīng)收款,還有6000多其他應(yīng)付款,都是一個(gè)老板名下幾個(gè)公司之間相互轉(zhuǎn)賬,你說(shuō)有什么辦法能給它把賬平了呢?沒(méi)有業(yè)務(wù),純是相互瞎倒騰
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老師,你看下這個(gè)是按什么稅率計(jì)算的呢
你好,符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn),稅率是 5%,應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是10% 企業(yè)所得稅=100萬(wàn)*5%%2B(1342925.81—100萬(wàn))*10%