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Q

老師:您好,一般納稅人不會(huì)申報(bào)增值稅報(bào)表,有數(shù)據(jù),能幫指導(dǎo)怎么填寫(xiě)嘛?

2021-01-19 13:44
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-19 13:47

您好,根據(jù)賬面上的金額去填寫(xiě),謝謝

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快賬用戶(hù)7533 追問(wèn) 2021-01-19 13:48

老師,我不會(huì)填,連基礎(chǔ)知識(shí)都不懂

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齊紅老師 解答 2021-01-19 13:50

您好,那可以學(xué)習(xí)的。您登錄電子稅務(wù)局,找到增值稅申報(bào)表

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快賬用戶(hù)7533 追問(wèn) 2021-01-19 13:54

老師,是這么個(gè)情況,12月變更為一般納稅人,12月的發(fā)票,全錯(cuò)了,要交紙質(zhì)版的?,F(xiàn)我提供數(shù)據(jù),你能幫我填寫(xiě)好嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-19 14:05

我這個(gè)用手機(jī)操作,恐怕只能教您怎么填寫(xiě)了

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快賬用戶(hù)7533 追問(wèn) 2021-01-19 14:07

老師,框框里2張的數(shù)據(jù),是我在稅控盤(pán)打印出來(lái),另一張是在稅務(wù)大廳打印的

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快賬用戶(hù)7533 追問(wèn) 2021-01-19 14:08

這張也是稅控盤(pán)里的,怎么會(huì)不一樣呢。

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齊紅老師 解答 2021-01-19 14:11

按照您賬上的數(shù)據(jù)去填寫(xiě),

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快賬用戶(hù)7533 追問(wèn) 2021-01-19 14:11

還是懵的

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齊紅老師 解答 2021-01-19 14:12

您先不用去管為什么不一樣,先把報(bào)表填好就行

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齊紅老師 解答 2021-01-19 14:12

您的進(jìn)項(xiàng)按照已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的去做(這個(gè)是會(huì)自動(dòng)彈跳出來(lái))

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快賬用戶(hù)7533 追問(wèn) 2021-01-19 14:23

應(yīng)專(zhuān)票在12月里開(kāi)了1%的稅率,對(duì)方已認(rèn)證,收不回了?,F(xiàn)系統(tǒng)里已不能填入,只能填寫(xiě)紙質(zhì)版的。

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快賬用戶(hù)7533 追問(wèn) 2021-01-19 14:26

老師您幫我看下,我填寫(xiě)的正確嘛。

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齊紅老師 解答 2021-01-19 14:36

一般納稅人不能開(kāi)1%的,那是小規(guī)模納稅人開(kāi)的。按照錯(cuò)誤的去填寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2021-01-19 14:36

到1月份的時(shí)候沖紅,對(duì)方認(rèn)證了也可以的,謝謝

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快賬用戶(hù)7533 追問(wèn) 2021-01-19 15:07

現(xiàn)在一張發(fā)票也沒(méi)有,專(zhuān)票開(kāi)成1%,普票也全部開(kāi)錯(cuò),現(xiàn)在專(zhuān)票不能再紙質(zhì)版填寫(xiě),只能填寫(xiě)普票。我不會(huì)填寫(xiě)申報(bào)表。

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齊紅老師 解答 2021-01-19 16:00

您好,現(xiàn)在就是銷(xiāo)項(xiàng)的問(wèn)題了。

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齊紅老師 解答 2021-01-19 16:01

您按照那些開(kāi)錯(cuò)的去填寫(xiě)申報(bào)

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快賬用戶(hù)7533 追問(wèn) 2021-01-19 22:36

填寫(xiě)了,現(xiàn)又要填寫(xiě)10-12月,小規(guī)模納稅人的增值稅表

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齊紅老師 解答 2021-01-19 23:46

那你也填寫(xiě),按照正確的去填寫(xiě)

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快賬用戶(hù)7533 追問(wèn) 2021-01-20 08:08

老師,我有數(shù)據(jù),不會(huì)填寫(xiě),你能幫我填下嘛。

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齊紅老師 解答 2021-01-20 08:57

我只能教您填寫(xiě)的,我是用手機(jī)

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您好,根據(jù)賬面上的金額去填寫(xiě),謝謝
2021-01-19
您好,在納稅申報(bào)主表按照5%填報(bào)銷(xiāo)售額,在附表三填報(bào)扣除額
2023-04-17
一般納稅人,增值稅納稅申報(bào)表主表第31行本期繳納欠繳稅額填寫(xiě)的是:以前的欠繳稅款,本期繳納了。不含本月繳納上月的稅款。 第30行“本期繳納上期應(yīng)納稅額 ” 是填寫(xiě)本月繳納上月期間的欠稅,屬本月正常繳納的稅。
2020-08-24
你是不是剛才那個(gè)說(shuō)處置250的??
2021-01-14
你好,正常是會(huì)自動(dòng)提取的,有時(shí)系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)生成你也可以手動(dòng)填一下,或者退出重試一下
2021-08-05
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