您好,根據(jù)賬面上的金額去填寫(xiě),謝謝
老師,一般納稅人,增值稅納稅申報(bào)表主表第31行本期繳納欠繳稅額填寫(xiě)什么數(shù)據(jù),能不能舉個(gè)例子
老師您好,我司是小規(guī)模,銷(xiāo)售舊的固定資產(chǎn),做的分錄如下表1,請(qǐng)老師看看對(duì)與否,然后是報(bào)稅,增值稅第七列不能填寫(xiě)數(shù)據(jù)(下表2),不太知道怎么報(bào)稅,請(qǐng)老師指導(dǎo)指導(dǎo),謝謝
老師:您好,一般納稅人不會(huì)申報(bào)增值稅報(bào)表,有數(shù)據(jù),能幫指導(dǎo)怎么填寫(xiě)嘛?
老師,一般納稅人,申報(bào)增值稅,已填寫(xiě)保存好附表一和附表二,主表怎么沒(méi)有自動(dòng)提取附表一和附表二的數(shù)據(jù)呢?
老師一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí),是不是只要把增值稅附表一二三填寫(xiě)好之后,增值稅納稅申報(bào)表直接保存不用填寫(xiě)的
有張普票,開(kāi)票金額開(kāi)錯(cuò)了多出來(lái)十幾塊錢(qián),除了退回去重新開(kāi)還有別的方法嗎?
老師,民宿房租沒(méi)有發(fā)票,我能結(jié)轉(zhuǎn)房租作為成本嗎?然后等匯算清繳時(shí)納稅填增,這種結(jié)轉(zhuǎn)成本后面也是在納稅調(diào)整無(wú)票那里調(diào)整嗎?
老師就是我們是汽車(chē)行業(yè),,然后客戶(hù)買(mǎi)車(chē)有些我們會(huì)幫他買(mǎi)保險(xiǎn),老師那這個(gè)保險(xiǎn)收入怎么做賬?
老師,工商年報(bào)在哪里報(bào)?
你好,我們有一批產(chǎn)品需要外加工,讓供應(yīng)商幫我們做,材料都是由本公司提供,那么這次外加工費(fèi)用需要計(jì)入到這批產(chǎn)品的成本?委托加工物資后面需要轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里?急,請(qǐng)?jiān)敿?xì)回答
咨詢(xún)費(fèi)發(fā)放需要什么流程?請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明一下
印花稅可以按照開(kāi)票金額申報(bào)嗎?是按照開(kāi)具發(fā)票金額還是取得發(fā)票金額?
老師,在查詢(xún)開(kāi)了多少發(fā)票金額時(shí),在全量發(fā)票查詢(xún)→開(kāi)具發(fā)票里邊統(tǒng)計(jì)出來(lái)的金額,和在發(fā)票業(yè)務(wù),開(kāi)票情況概覽,藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具金額,顯示的本月統(tǒng)計(jì)開(kāi)票金額不一致,哪個(gè)更準(zhǔn)確
老師你好,我們是汽車(chē)行業(yè),就是我們是賣(mài)新車(chē)的,但是有些客戶(hù)會(huì)有二手車(chē)過(guò)來(lái)抵扣新車(chē)的,但是二手車(chē)要過(guò)戶(hù)到公司的名下,,產(chǎn)生的過(guò)戶(hù)費(fèi)怎么寫(xiě)分錄
發(fā)工地人員工資不報(bào)個(gè)稅,會(huì)被預(yù)警嗎
老師,我不會(huì)填,連基礎(chǔ)知識(shí)都不懂
您好,那可以學(xué)習(xí)的。您登錄電子稅務(wù)局,找到增值稅申報(bào)表
老師,是這么個(gè)情況,12月變更為一般納稅人,12月的發(fā)票,全錯(cuò)了,要交紙質(zhì)版的?,F(xiàn)我提供數(shù)據(jù),你能幫我填寫(xiě)好嗎?
我這個(gè)用手機(jī)操作,恐怕只能教您怎么填寫(xiě)了
老師,框框里2張的數(shù)據(jù),是我在稅控盤(pán)打印出來(lái),另一張是在稅務(wù)大廳打印的
這張也是稅控盤(pán)里的,怎么會(huì)不一樣呢。
按照您賬上的數(shù)據(jù)去填寫(xiě),
還是懵的
您先不用去管為什么不一樣,先把報(bào)表填好就行
您的進(jìn)項(xiàng)按照已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的去做(這個(gè)是會(huì)自動(dòng)彈跳出來(lái))
應(yīng)專(zhuān)票在12月里開(kāi)了1%的稅率,對(duì)方已認(rèn)證,收不回了?,F(xiàn)系統(tǒng)里已不能填入,只能填寫(xiě)紙質(zhì)版的。
老師您幫我看下,我填寫(xiě)的正確嘛。
一般納稅人不能開(kāi)1%的,那是小規(guī)模納稅人開(kāi)的。按照錯(cuò)誤的去填寫(xiě)
到1月份的時(shí)候沖紅,對(duì)方認(rèn)證了也可以的,謝謝
現(xiàn)在一張發(fā)票也沒(méi)有,專(zhuān)票開(kāi)成1%,普票也全部開(kāi)錯(cuò),現(xiàn)在專(zhuān)票不能再紙質(zhì)版填寫(xiě),只能填寫(xiě)普票。我不會(huì)填寫(xiě)申報(bào)表。
您好,現(xiàn)在就是銷(xiāo)項(xiàng)的問(wèn)題了。
您按照那些開(kāi)錯(cuò)的去填寫(xiě)申報(bào)
填寫(xiě)了,現(xiàn)又要填寫(xiě)10-12月,小規(guī)模納稅人的增值稅表
那你也填寫(xiě),按照正確的去填寫(xiě)
老師,我有數(shù)據(jù),不會(huì)填寫(xiě),你能幫我填下嘛。
我只能教您填寫(xiě)的,我是用手機(jī)