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老師您好,我司是小規(guī)模,銷售舊的固定資產(chǎn),做的分錄如下表1,請老師看看對與否,然后是報稅,增值稅第七列不能填寫數(shù)據(jù)(下表2),不太知道怎么報稅,請老師指導(dǎo)指導(dǎo),謝謝

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2021-01-14 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-14 15:52

你是不是剛才那個說處置250的??

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快賬用戶8250 追問 2021-01-14 15:54

???啥意思??我之前沒問過啊

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齊紅老師 解答 2021-01-14 16:04

你這個是不是開啥 發(fā)票?按這個增值稅算不出來??稅率多少??

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齊紅老師 解答 2021-01-14 16:05

按這個給算不出來這個增值稅啊,3%不對,1%也不對,3%減按2%也不對,

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快賬用戶8250 追問 2021-01-14 16:08

賣價1145000元是含稅的,增值稅=1145000/(1+1%)*1%

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快賬用戶8250 追問 2021-01-14 16:09

我們這個未發(fā)票,老板賣給他朋友的

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齊紅老師 解答 2021-01-14 16:17

借其他應(yīng)收款 1145000 貸固定資產(chǎn)清理? 1133663.37 應(yīng)交增值稅 11336.63? ? ?之后做,借固定資產(chǎn)清理, 27522.56 貸營業(yè)外收入? 27522.56

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齊紅老師 解答 2021-01-14 16:18

申報這個季度超過30萬,你按1% 這個對應(yīng)是填寫第1欄下面=1133663.37,減免表填寫是1133663.37*2%=2=3=4=主表減征額下面,?

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快賬用戶8250 追問 2021-01-14 16:43

老師,我們這個季度有23w的主營業(yè)務(wù)收入,要和這1133663.37一起填入第一欄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-14 16:52

是的,這兩個相加之后,一起填到第一欄的下面。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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