你好 你賬上少了。 申報(bào)表做繳納了 你就做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 營業(yè)外支出 貸銀行存款
老師,由于四舍五入的原因,我賬面上的銷項(xiàng)稅額比報(bào)表的銷項(xiàng)稅額多2分,這樣我的留抵稅額大于賬面的留抵稅額2分,我該怎么調(diào)銷項(xiàng)稅額?
留抵稅額用友賬上比申報(bào)表少0.02怎么處理分錄?應(yīng)該四舍五入造成
一般納稅人,由于小數(shù)點(diǎn)四舍五入的問題,電子稅務(wù)局的增值稅報(bào)表上的數(shù)據(jù)比實(shí)際的數(shù)據(jù)多的或少的數(shù)據(jù),這部分怎么做賬務(wù)處理
請問老師,增值稅銷項(xiàng)稅額因?yàn)樗纳嵛迦氲脑?,?dǎo)致賬上的數(shù)比申報(bào)表的數(shù)多1分或者少1分,這1分項(xiàng)上要怎么處理呢?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
工資表表格公式四舍五入的問題,導(dǎo)致賬上應(yīng)付職工薪酬比個稅申報(bào)多了0.07元,怎么處理?
給做一天算一天的人(臨時工)發(fā)工資,通過銀行轉(zhuǎn)賬,備注工資還是勞務(wù)收入呢?
老師研發(fā)支出的流程是怎么核算的。是不是先立項(xiàng),財(cái)務(wù)做賬之前是不是還有很多工作要做呢
公司可以不設(shè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
老師 我們有一個銷售門店簡稱A,提供門店里一塊場地給供貨方B,B不參與經(jīng)營,但銷售價(jià)格由B定價(jià),收款由A統(tǒng)一收款,月末A從B的銷售額扣30%作為場地費(fèi)。假如當(dāng)月銷售額100萬,A扣場地費(fèi)30萬,返B70萬,請問A給B開6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票,對嗎?B給A開100萬發(fā)票,對嗎?
老師,利潤率怎么計(jì)算?
您好老師,我的設(shè)備8000買的,賣是2000,這樣可以嗎,不是經(jīng)常做賬怎么做?
工人加班工資具體怎么定
老師,我們公司這個月第三季度的利潤200萬,但是沒有成本票進(jìn)來,公司想少交點(diǎn)增值稅和企業(yè)所得稅,這個月可以把成本票暫估入賬,等下個月發(fā)票來了再沖掉重新入賬,可以嗎
老師,你好,請問給客戶加工產(chǎn)生的廢料,我們1月已經(jīng)賣了,現(xiàn)在客戶才開廢料發(fā)票給我們,請問要怎么入帳
老師,您好,審核補(bǔ)繳的增值稅部分,需要同時補(bǔ)繳城建稅,教育費(fèi),地方教育附加嗎?
這個和銀行存款沒關(guān)系吧?你貸銀行的話,銀行無緣無故少了0.02
?你好? ?我是說 你留抵的進(jìn)項(xiàng)稅? 和你申報(bào)表之間有差異。 假如你后期繳納的時候? 產(chǎn)生了繳納少繳納了 在做這筆分錄 處理 。 如果沒有發(fā)生就不做分錄? ?
沒有發(fā)生繳納,就是和申報(bào)表少0.02分,怎么做分錄?借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外支出,這樣對嗎老師
老師,我公司是房地產(chǎn)公司,目前所有費(fèi)用都放在開發(fā)成本哦那里,是不是不能放在營業(yè)外收入這邊?那要放在哪個科目
老師,還在嗎
?你好? ? ? 先不處理這個分錄 。 等著后面下個月在做處理。 看下個月會產(chǎn)生差異補(bǔ) 。先不處理哈? ?
這次要處理了,之前幾個月一直有這個差額了,你看看應(yīng)該怎么處理
?你好? ? ? ?轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出去。? 就調(diào)整到這兩個科目 。到時看你余額在那邊? ?