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老師,請(qǐng)問12月公司報(bào)銷費(fèi)用老板是看到表格匯總月底就給它們報(bào)銷,但是實(shí)際的報(bào)銷發(fā)票是等到1月份才開票,這種要怎么做帳

2021-01-19 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-19 12:00

您好!可以做到12月的費(fèi)用,1月開票回來把發(fā)票附到12月份就可以了。

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您好!可以做到12月的費(fèi)用,1月開票回來把發(fā)票附到12月份就可以了。
2021-01-19
你好 你到具體的什么業(yè)務(wù)的嗎
2021-01-19
你好,這種情況,1月份應(yīng)當(dāng)做往來款處理才是的?
2023-03-21
九月份借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 報(bào)銷的時(shí)候 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2023-10-23
對(duì)的,是的,借庫存商品或者管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,做到這個(gè)月就行。
2025-07-28
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