您好!資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費-未交增值稅應(yīng)該是在借方。
老師,你好。我們公司是一般納稅人,進項稅額比銷項稅額多,財務(wù)軟做賬后,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費的期末余額是負(fù)數(shù),需要調(diào)整嗎?
老師你好 我想問一下我們公司剛開始呃我們的進項稅多 銷項稅少 資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費是要怎么填 這個應(yīng)交稅費
老師,我申報的增值稅報表進項稅和銷項稅沒錯是不用交稅的,可是我的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費和這個差額是我們的個稅金額,這個資產(chǎn)負(fù)債表申報出去對嗎
你好老師,我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),因為我們公司有兩筆購進材料的進項稅額沒有抵扣,做在'應(yīng)交稅費','應(yīng)交增值稅代扣稅金'里面,這個月我們公司交的稅比較少,兩者合計就是負(fù)數(shù)了,這么做有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師,請問一下資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費 科目,待認(rèn)證進項稅一般轉(zhuǎn)哪里不影響這個科目???因為我放應(yīng)交稅費待認(rèn)證進項稅 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費科目有影響
客房要求多開票,收幾個點才不虧本
員工離職了又入職,然后再入職時直接按照第一次入職的時間做的信息采集,這樣只可能對預(yù)繳個稅造成影響,年底做匯算的時候還是會按照準(zhǔn)確的多貼少補的對嗎,往年已經(jīng)產(chǎn)生的錯誤且已經(jīng)匯算過了,可以不做處理的吧
24年員工的離職日期填錯了一個月應(yīng)該是10月末離職,填成11月末離職了,個稅只申報了10月份屬期在11月,后續(xù)沒有再申報個稅了,也不存在社保問題但是個稅申報沒有錯誤,在不影響納稅的前提下可以暫不做處理嗎個稅匯算已經(jīng)結(jié)束了
報關(guān)單只有cif價和美元運費已知,保費是000/0.08/1,怎么算這個保費?
老師 我在稅務(wù)官網(wǎng)把別人開給我們的發(fā)票點下入賬 發(fā)票的開票時間是20號 我入賬時間點成8號了 這個有什么影響
老師,我23年匯算清繳有所得稅可退的,我一直沒退,這個金額也沒做帳務(wù)處理,現(xiàn)在24年匯算清繳有補交所得稅的,然后我把以前的抵扣掉了,再補交了一部分,這個分錄應(yīng)該怎么做?
新辦企業(yè)投資總額這里怎么寫
老師,請問我這個2024年的年報,固定資產(chǎn)折舊是259821.8元,我們?nèi)ツ旯潭ㄙY產(chǎn)154383.22元,我們?nèi)ツ甑墓潭ㄙY產(chǎn)一次性扣除,請問這個年報的固定資產(chǎn)怎么填了?我弄了好久都沒有填對
認(rèn)繳時間填的是24年,那工商年檢的時間也要填這個時間嗎?
23年投資其他企業(yè),投資款做的其他應(yīng)收款,25年投資的企業(yè)注銷,退回一部分,剩余不退的錢怎么做賬