?你好? ? ?那你們這個(gè)是不是收入了。如果是收入的話? 就得 走以前年度損益調(diào)整來(lái)確定收入補(bǔ)稅 和滯納金的? 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去 。 是的??
老師您好,18年已經(jīng)開(kāi)票,但財(cái)務(wù)沒(méi)做賬 ,19年收到款項(xiàng),財(cái)務(wù)做了一筆預(yù)收錢(qián),現(xiàn)在這筆預(yù)收款一直在賬上掛的,我能否直接沖到以前年度損益調(diào)整然后結(jié)賬到未分配利潤(rùn)里,謝謝
老師,您好: 我們公司18年有筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的服務(wù)費(fèi)已經(jīng)付款了,但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票給我們,現(xiàn)在也開(kāi)不了了。之前一直掛在預(yù)付賬款,現(xiàn)在要清賬,我今年做一筆 借:利潤(rùn)分配 貸:預(yù)付賬款,然后我調(diào)增18年的匯算清繳,但是整體上所得的一增一減抵消了這筆金額的影響(18年至今都是虧損的)。我的處理對(duì)嗎,還是要怎么調(diào)整
小規(guī)模納稅人,21年的房租發(fā)票,22.10月才收到 21年賬上掛賬預(yù)付賬款,沒(méi)有做費(fèi)用。22年匯算清繳的時(shí)候也沒(méi)有將這筆房租調(diào)整。只是做了一個(gè)憑證 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 請(qǐng)老師幫忙看看,對(duì)嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收應(yīng)付對(duì)不上,以前的賬已經(jīng)沒(méi)法查出哪里出問(wèn)題了,我現(xiàn)在調(diào)賬,可以直接 借,應(yīng)收賬款-客戶名 貸,以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借,以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣直接調(diào)可以嗎?
19年有一筆收款,借:銀行,貸:應(yīng)收賬款。一直掛賬到現(xiàn)在,我核查了對(duì)方公司都已注銷(xiāo),無(wú)法查實(shí)有沒(méi)有開(kāi)票到這家公司,我現(xiàn)在想調(diào)賬沖平,怎么做合法? 借應(yīng)收,貸以前年度損調(diào)。借以前年度損調(diào),貸未分配電利潤(rùn)?
老師我想問(wèn)下,17年左右的房租發(fā)票忘記抵扣了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)不抵扣,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
工商年報(bào)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量填什么數(shù)據(jù)老師
老師好,業(yè)務(wù)出差期間的機(jī)票,請(qǐng)客戶的飯票,酒水票和禮品票,可以都進(jìn)到銷(xiāo)售費(fèi)用差旅費(fèi)里面嗎?
我公司要出租廠房給別人,需要涉及的稅費(fèi)有哪些,我公司沒(méi)有產(chǎn)權(quán),是在租賃的土地上建的豬場(chǎng)
退貨,發(fā)票開(kāi)了,但是退庫(kù)沒(méi)做,隔月了,怎么處理
24年支付公司水電費(fèi):借管理費(fèi)用,貸銀行存款,發(fā)票來(lái)了,又做的,借管理費(fèi)用,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在做了調(diào)帳的分錄:借應(yīng)付賬款,貸管理費(fèi)用,導(dǎo)致這月管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)咋辦
老師,外貿(mào)企業(yè),換匯成本多少在合理范圍內(nèi)?
老師,設(shè)備報(bào)廢了要怎么做賬?
老師,外貿(mào)企業(yè),賣(mài)體育建材之類(lèi)的,換匯成本多少在合理范圍內(nèi)?
法人弟弟往公賬打款五塊錢(qián),沒(méi)有備注用途,法人說(shuō)這是弟弟的還款,之前借款也不是從公賬轉(zhuǎn)出去的,這愛(ài)費(fèi)用怎么做賬合適?