同學(xué)你好 你們是哪里用的呢
收到一張2000元“研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*科研費(fèi)”的發(fā)票,老板說是對方給我們提供了研發(fā)的技術(shù)服務(wù),請問要怎么做賬?具體掛什么科目?
老師,我們購買了一項電子簽章的技術(shù)研發(fā)服務(wù),對方提供的發(fā)票開具的是研發(fā)與技術(shù)服務(wù)—服務(wù)費(fèi)可以嗎,還是稅收編碼應(yīng)該歸屬到信息技術(shù)服務(wù)中去
老師,農(nóng)科院的一項專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓給我們了,我們收到了一張技術(shù)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個能歸集到研發(fā)費(fèi)用中嗎?具體歸集到什么科目?
請問我們公司收到一張*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*委托開發(fā)費(fèi)的發(fā)票要怎么做賬呢
我們公司采購甲公司的貨物A,賣給乙公司,和丙公司簽訂合同是向乙公司的貨物A提供技術(shù)服務(wù),收到丙公司的發(fā)票:研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi), 屬于什么科目?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。問題→這樣做利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤報表申報會提示?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下做一筆什么會計分錄比較呢?小金額可以不需要通過以前年度調(diào)整核算嗎?要怎么做才能平
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下做什么會計分錄比較好?不然利潤表申報會提示
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?就是不用通過以前年度調(diào)整這個科目核算怎么做會計分錄?
老師,請問定期定額征收的銷售電動車的個體戶,需要做賬嗎?
老師你好就是個人王峰轉(zhuǎn)款到基本戶支付保險費(fèi),這個個人的付款單能不能直接沖保險發(fā)票,還是怎么處理,麻煩寫下分錄
老師當(dāng)月收入過高,可以暫估其他應(yīng)支出的費(fèi)用嗎?
請問老師,機(jī)票動車票我是怎么抵扣,在增值稅報表上填嗎,還是在發(fā)票抵扣勾選那操作什么
老師,投資損失是在利潤表中哪里體現(xiàn)呢
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應(yīng)該是與生產(chǎn)沒有直接關(guān)系的。我們公司在申請高新企業(yè),所以平時需要有一些相關(guān)研發(fā)的開支。這個可以掛管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi) 嗎?
可以,這樣做賬就可以的
那月底需要再做一筆下面的憑證嗎? 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi) 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出
同學(xué)你好 你可以不做,直接計入管理費(fèi)用
老師,我平時每個月都會領(lǐng)用原材料做研發(fā)和做研發(fā)部門人員工資,都是先計入管理費(fèi)用,然后月末做費(fèi)用轉(zhuǎn)出。這樣做是對還是錯的?
這樣也是可以的哦