您好,是這個意思的

老師你好,我想問一下,營業(yè)收入8000,業(yè)務(wù)招待費150, 允許抵扣的業(yè)務(wù)招待費為.:40萬,納稅調(diào)增110萬, 如果我把業(yè)務(wù)招待費做成業(yè)務(wù)宣傳費 業(yè)務(wù)招待費調(diào)到65萬,那發(fā)生額的百分之六十=39萬,業(yè)務(wù)宣傳費增加85萬,那業(yè)務(wù)招待費不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬
老師你好,我想問一下,營業(yè)收入8000,業(yè)務(wù)招待費150, 允許抵扣的業(yè)務(wù)招待費為.:40萬,納稅調(diào)增110萬, 如果我把業(yè)務(wù)招待費做成業(yè)務(wù)宣傳費 業(yè)務(wù)招待費調(diào)到65萬,那發(fā)生額的百分之六十=39萬,業(yè)務(wù)宣傳費增加85萬,那業(yè)務(wù)招待費不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬 調(diào)增后業(yè)務(wù)招待費65萬,她們發(fā)生額的百分之60跟營業(yè)收入的千分之五,不是熟低選那個嗎?那方案二需要調(diào)增的不是26萬嗎?
老師,招待費剩余的40%計入應(yīng)納稅所得額,例如:招待費調(diào)增加1000元,應(yīng)納稅額=1000×25%=250,所得稅額最后增加250這樣對嗎?
老師,應(yīng)納稅所得額調(diào)整的項目會計賬務(wù)如何處理,比如招待費調(diào)增?
廣告費扣除比例=4000*15%=600萬元,需要調(diào)增50萬元(650-600)招待費發(fā)生額60%=26*60%=15萬元小于扣除限額4000*0.5%=20萬元,需要調(diào)增10萬元(25-15)開發(fā)費用加計扣除=40*75%=30萬元稅收滯納金6萬元也需要調(diào)增利潤總額=4000-2600-770-480-60-40%2B80-50=80萬元應(yīng)納稅所得額=80%2B50%2B10%2B6=146萬元該企業(yè)2020年應(yīng)納的企業(yè)所得稅=146*25%=36.5萬元這里面的B是什么意思?
建筑公司異地項目預(yù)交增值稅,需要什么資料
網(wǎng)上用公司執(zhí)照賣貨,錢一定會走對公嗎?麻煩有實繳過的老師說下,不要用猜的。謝謝
老師還在嗎?工資中還差989.32元
老師,8月份買了一輛汽車,在季度所得稅沒有申報一次性扣除,在匯算清繳可以填到一次性扣除里面嗎
老師,去年24年的12月開的發(fā)票,25年10月現(xiàn)在可以沖紅從開嗎
發(fā)票的xml版本,怎么使用,用在哪里?有客戶需要發(fā)這個版本給他們,我們會計沒喊要
老師,請問下,甲方代發(fā)了180萬,我們申報個稅繳稅45000,這個分錄應(yīng)該怎么做?
老師 想請教一下關(guān)于稅負率的問題,比如公司行業(yè)的稅負率是3%,本月銷項稅額是650000,進項稅額自由150000,那么應(yīng)交的增值稅稅額是500000,這樣對嗎?還是說應(yīng)交增值稅的稅額要在稅負率3%這個范圍內(nèi)才對的呢?
咨詢下:劃轉(zhuǎn)稅款的銀行賬戶,一般辦理時,*批扣標志*是選擇 所有非批扣,還是所有批扣?有區(qū)別嗎?
小規(guī)模開了300萬,第四季還要再開300萬,這樣就升為一般納稅人,升為一般納稅人,是按照下年的第1月份升為一般納稅人,還是第四季度?