您可以先計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
你好老師我們開出一張發(fā)票,本來這個(gè)錢收來是沖在建的,可是發(fā)票開了,錢沒收來,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
老師,我們公司開出去一張發(fā)票,95萬,但是錢收不來了,這個(gè)要怎么處理?
單位收款跟開出去發(fā)票不是一個(gè)戶名怎么處理?我們先收款一張銀承,到賬了,后來要求我們開票是另一個(gè)單位名稱,這怎么處理
老師,公司里的錢付出去了,但是發(fā)票收不回來了,這個(gè) 賬要怎么處理啊
老師,我們?nèi)ツ旮冻鋈?0多萬的錢,但是一直沒有發(fā)票,這個(gè)要怎么處理賬務(wù)?
老師,給工人訂購(gòu)的盒飯?zhí)峁┪绮?,?jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目呢
老師請(qǐng)問下公司注冊(cè)資本是100萬,然后以公司名義買了一塊價(jià)值1500萬的房產(chǎn)(地+房),那么跟這個(gè)注冊(cè)資本有關(guān)系嗎,注冊(cè)資本還用調(diào)整嗎
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評(píng),老師請(qǐng)問,外賬從外面接回來做,我們需要注意什么呢?
營(yíng)改增都很多年了。為什么25年的版本還有營(yíng)業(yè)稅這種東西?
老師好,請(qǐng)問新注冊(cè)公司實(shí)收資本10萬己到位,誤解己到位8萬,5月又投入2萬實(shí)收資本,共計(jì)要12萬,如何把5月份這2萬怎么作帳務(wù)處理
收到專票 可不可以用法人私人賬號(hào)轉(zhuǎn)出金額
第五題,方案四,現(xiàn)在已經(jīng)昏了,看下我草稿紙上的文字,要不要都把年初換成年末來做,這樣的話好像又不行
勞務(wù)報(bào)酬先以20%繳納,年底匯算是不是按個(gè)人工資七級(jí)稅率計(jì)算呢
旅行社代訂住宿費(fèi)里面應(yīng)該包含住宿費(fèi),是專票,放到差旅住宿費(fèi)還是走服務(wù)費(fèi),
老師滯納金可以直接沖減未分配利潤(rùn)嗎
微信掃碼加老師開通會(huì)員
這么大筆,提壞賬,沒事嗎?
還有發(fā)現(xiàn)8月份時(shí),之前會(huì)計(jì)發(fā)票沖紅做錯(cuò)了,要調(diào)整?
你好 這么大筆,提壞賬,沒事 還有發(fā)現(xiàn)8月份時(shí),之前會(huì)計(jì)發(fā)票沖紅做錯(cuò)了,要調(diào)整
該怎么調(diào)?
具體是什么錯(cuò)誤?可以說一下嗎? 然后把錯(cuò)誤的分錄發(fā)來
借:主營(yíng)收入1980,應(yīng)交稅費(fèi)20,貸:應(yīng)收賬款2000
您好,紅蟲的分錄可以這樣寫,那您認(rèn)為哪錯(cuò)了?
不是說要正常分錄然后負(fù)數(shù)嗎?
這種做和作負(fù)數(shù)分錄都可以
一個(gè)老會(huì)計(jì)跟我說的!借:應(yīng)收賬款-2000,貸:主營(yíng)收入-1980,應(yīng)交稅費(fèi)-20
哦哦,好吧,
您好,可以做這兩種情況的分錄都可以
比如我們這個(gè)季度收入80萬,那印花稅計(jì)稅金額是填80萬嗎?
你好 購(gòu)銷合同嗎 是按采購(gòu)和銷售合同的金額填寫?
沒有合同,這些都是開票金額
你好 沒有合同的 各地規(guī)定不一樣? 按你當(dāng)?shù)囟惥忠?guī)定?