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老師,我們公司開出去一張發(fā)票,95萬,但是錢收不來了,這個(gè)要怎么處理?

2021-01-19 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-19 09:32

您可以先計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

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快賬用戶2119 追問 2021-01-19 09:37

這么大筆,提壞賬,沒事嗎?

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快賬用戶2119 追問 2021-01-19 09:37

還有發(fā)現(xiàn)8月份時(shí),之前會(huì)計(jì)發(fā)票沖紅做錯(cuò)了,要調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2021-01-19 09:43

你好 這么大筆,提壞賬,沒事 還有發(fā)現(xiàn)8月份時(shí),之前會(huì)計(jì)發(fā)票沖紅做錯(cuò)了,要調(diào)整

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快賬用戶2119 追問 2021-01-19 09:54

該怎么調(diào)?

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齊紅老師 解答 2021-01-19 09:55

具體是什么錯(cuò)誤?可以說一下嗎? 然后把錯(cuò)誤的分錄發(fā)來

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快賬用戶2119 追問 2021-01-19 10:11

借:主營(yíng)收入1980,應(yīng)交稅費(fèi)20,貸:應(yīng)收賬款2000

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齊紅老師 解答 2021-01-19 10:11

您好,紅蟲的分錄可以這樣寫,那您認(rèn)為哪錯(cuò)了?

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快賬用戶2119 追問 2021-01-19 10:12

不是說要正常分錄然后負(fù)數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-19 10:13

這種做和作負(fù)數(shù)分錄都可以

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快賬用戶2119 追問 2021-01-19 10:14

一個(gè)老會(huì)計(jì)跟我說的!借:應(yīng)收賬款-2000,貸:主營(yíng)收入-1980,應(yīng)交稅費(fèi)-20

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快賬用戶2119 追問 2021-01-19 10:15

哦哦,好吧,

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齊紅老師 解答 2021-01-19 10:15

您好,可以做這兩種情況的分錄都可以

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快賬用戶2119 追問 2021-01-19 10:51

比如我們這個(gè)季度收入80萬,那印花稅計(jì)稅金額是填80萬嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-19 10:52

你好 購(gòu)銷合同嗎 是按采購(gòu)和銷售合同的金額填寫?

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快賬用戶2119 追問 2021-01-19 10:54

沒有合同,這些都是開票金額

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齊紅老師 解答 2021-01-19 10:55

你好 沒有合同的 各地規(guī)定不一樣? 按你當(dāng)?shù)囟惥忠?guī)定?

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您可以先計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
2021-01-19
經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)的審批,然后進(jìn)行賬務(wù)處理,接著去稅務(wù)進(jìn)行備案,已保證可以稅前列支。 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)付賬款
2021-11-26
同學(xué)你好,您說收款沖在建是沖在建工程么,為什么是沖在建工程呢;
2020-12-27
那么紅沖多開的20萬
2024-06-24
你好這個(gè)是屬于虛開發(fā)票。
2021-11-26
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