應(yīng)該是在確認(rèn)收入時(shí)做應(yīng)交增值稅的分錄
老師,我們是小規(guī)模納稅人,銷售貨物時(shí),先貨后款不在同一季度內(nèi)。做賬時(shí),應(yīng)該是在確認(rèn)收入時(shí)做應(yīng)交增值稅的分錄還是在收到客戶貨款時(shí)做應(yīng)交增值稅的分錄?
請問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬以下的會(huì)計(jì)分錄這樣做對不對,這兩筆分錄分開做還是做在一個(gè)月? 確認(rèn)收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后再做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
老師,您好。我們是非營利組織小規(guī)模納稅人,第四季度的應(yīng)交增值稅稅金,因?yàn)榧径蠕N售額不超45萬,原先開普票時(shí)的分錄,借 應(yīng)收賬款 貸 提供服務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅,這個(gè)應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪里?分錄怎么寫?
老師您好,請問一下,我們是小規(guī)模納稅人,收到貨款開普通發(fā)票,分錄是不是: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 主營業(yè)務(wù)收入 最后這個(gè)應(yīng)交增值稅因?yàn)榧径葴p免,填報(bào)表時(shí)列明
老師您好,公司預(yù)售房時(shí)分錄是借銀行存款,貨預(yù)收賬款,現(xiàn)在確認(rèn)收入是不是借預(yù)收賬款貨主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,我們賣車,不給客戶銷售合同,也可以吧?
老板名下多個(gè)公司和1個(gè)個(gè)體戶,法人不是同一個(gè)人,個(gè)體戶長期只有一個(gè)客戶,客戶每月只用銀行承兌結(jié)算一次,然而收到的銀行匯票都被老板背書轉(zhuǎn)給第三方了,錢都直接打到老板其他公司賬戶了,根本不進(jìn)個(gè)體戶的賬戶,這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
2022.7買車位付了116w2024.12.24開發(fā)商開了一張普票這種行為合法嗎
供應(yīng)商已按照采購要求購買了競爭性磋商文件。老師這句啥意思
老師,我們單位與另一個(gè)單位簽了技術(shù)外圍協(xié)議,雇的7個(gè)人用給他們報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,B公司,C公司,都是母公A公司的子公司。本來 C公司要付30萬的費(fèi)用,卻用B公司的賬戶付款了,開的發(fā)票都是C公司的,這個(gè)怎么做賬,怎么寫說明???
請問小規(guī)模納稅人每月要計(jì)提增值稅嗎?,還有所得稅費(fèi)用怎么算的,要計(jì)提嗎?
老師 公司是個(gè)體戶查賬征收,9月份收入50萬 銷售貨物,客戶群體都是自然人,客戶都不需要發(fā)票,做賬時(shí)計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入 并且計(jì)提了增值稅,9月份銷售的商品都沒有開發(fā)票 在稅務(wù)上有啥影響沒呢
老師,晚上好,請問:我剛剛把2025年會(huì)計(jì)繼續(xù)教育考試完,下載了合格證,但進(jìn)我個(gè)人的繼續(xù)教育記錄里卻還看不到我今年的記錄,這個(gè)是還需要自己去會(huì)計(jì)局錄信息嗎?還是過幾天,系統(tǒng)就自動(dòng)同步了?
注冊旅游業(yè)的需要什么押金嗎
你的貨物是不是指的發(fā)出貨物啦?發(fā)出貨物就要確定銷售收入啦,就要做增值稅的。
好的,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了