同學(xué)你好 不核定增值稅無法申報(bào)
某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)對外出售不再使用的5輛春車固定資產(chǎn),銷售價(jià)格為5萬元。已知該車為2010年購入;(2)運(yùn)輸旅客取得不含稅收入300萬元;提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得不含稅收入20萬元;(3)提供小轎車租賃服務(wù),共取得不含稅銷售額20萬元;(4)購進(jìn)汽油取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為10萬元,進(jìn)行車輛維修保養(yǎng)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5萬元。(5)為購買20輛新型燃?xì)獯笮痛很囉糜诼么孢\(yùn)輸,從銀行獲取1維期貸款500萬元,支付利息30萬元。已知:交通運(yùn)輸服務(wù)稅率為9%;提供有形動產(chǎn)租賃服務(wù)稅率為13%;除有形動產(chǎn)租賃外的其他應(yīng)征增值稅的現(xiàn)代服務(wù)稅率為6%,該企業(yè)各各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)分別核算。要求:清根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,計(jì)算益月銷項(xiàng)稅額,為左抵扣的進(jìn)行稅額和當(dāng)期應(yīng)納增值稅額
某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù);(1)對外出售不再使用的5輛客車回定資產(chǎn),銷售價(jià)格為5萬元、已知該車為2010年購入;(2)運(yùn)輸旅春取得不合稅收入300萬元;提供志卸報(bào)運(yùn)服務(wù),取得不含稅收入20萬元;(3)提供小轎車租賃服務(wù),共取得不含稅銷售額20萬元;(4)購進(jìn)汽油取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為10萬元,進(jìn)行車輛進(jìn)修保養(yǎng)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5萬元。(5)為購買20輛新型燃?xì)獯笮痛很囉糜诼糜齾R林,從銀行獲歐1年期貸款500萬元,支付利啟30萬元已知:交通運(yùn)輸服務(wù)稅率為9%;提供有形動產(chǎn)租賃服務(wù)稅率為13%;除有形動產(chǎn)租賃外的其他應(yīng)征增值稅的現(xiàn)代服務(wù)稅率為6%,該企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)分別核算。要求:請根據(jù)上述資料,不考慮其他因末,計(jì)算當(dāng)月銷項(xiàng)稅額,允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和當(dāng)期應(yīng)動增值稅額。
四、1.某運(yùn)輸公司為增值稅般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)對外出售不再使用的5輛客車固定資產(chǎn),銷售價(jià)格為5萬元。己知該車為2010年購入:(2)運(yùn)輸旅客取得不含稅收入300萬元;提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得不含稅收入20萬元:(3)提供小轎車租賃服務(wù),共取得不含稅銷售額20萬元:(4)購進(jìn)汽油取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為10萬元,進(jìn)行車輛維修保養(yǎng)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5萬元。(5)為購買20輛新型燃?xì)獯笮涂蛙囉糜诼每瓦\(yùn)輸,從銀行獲取1年期貸款500萬元,支付利息30萬元。已知:交通運(yùn)輸服務(wù)稅率為9%;提供有形動產(chǎn)租賃服務(wù)稅率為13%;除有形動產(chǎn)租賃外的其他應(yīng)征增值稅的現(xiàn)代服務(wù)稅率為6%,該企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)分別核算。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(1)企業(yè)當(dāng)月的增值稅應(yīng)納稅額為多少萬元?(2)關(guān)于該企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額如何計(jì)算?(3)運(yùn)輸旅客、裝卸搬運(yùn)服務(wù)、銀行貸款服務(wù)和提供小轎車租賃服務(wù)分別屬于增值稅征稅范圍中的哪類?(4)出售客車應(yīng)繳納增值稅如何計(jì)算?
小規(guī)模納稅人代開有型動產(chǎn)汽車租賃專票,系統(tǒng)提示要去稅局核定上有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃稅種,是啥意思,為啥要核定上???
個(gè)獨(dú)企業(yè),經(jīng)營范圍內(nèi)包含國內(nèi)運(yùn)輸代理,但是 票種核定為;有形動產(chǎn)租賃,現(xiàn)需要開發(fā)票:國內(nèi)貨運(yùn)代理費(fèi) 稅率都一樣可以嗎?不可以的話是在網(wǎng)廳辦理還是去稅務(wù)局增加核定稅種,謝謝
老師開通稅務(wù)局交社保每月就要申報(bào)嗎?
老師勞務(wù)派遣公司賬務(wù)好做嗎?他的成本主要是什么費(fèi)用呢
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)欄次的金額是怎么得出的
老師,A公司注銷,A公司有幾筆其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)給B公司,AB兩個(gè)公司的會計(jì)分錄怎么做?
我們研發(fā)了一個(gè)平臺,客戶公司在平臺注冊,付我們平臺使用費(fèi),但是不從平臺取得任何收入,勞務(wù)公司也在平臺入駐,勞務(wù)公司派遣人員到客戶公司工作,我們要報(bào)送勞務(wù)公司的收入信息,而不是報(bào)送客戶公司以及我們平臺的收入信息對不 勞務(wù)公司入駐平臺沒有支付我們平臺任何費(fèi)用,我們把勞務(wù)費(fèi)和他派遣人員的工資社保付給勞務(wù)公司,這種情況10月我們也要報(bào)勞務(wù)公司的收入信息嗎
家政私人對私人開發(fā)票,想把前幾個(gè)月的工資開出來,開什么發(fā)票,匯總開具還是怎么開呀?
老師,油站,有個(gè)疑點(diǎn),說年申報(bào)開票占比年申報(bào)收入過大,占比超過百分之三十以上,這種寫情況說明怎么寫,其中有部分未開票收入,但開票是281萬,申報(bào)是890萬,這種情況怎么寫說明
請問老師,現(xiàn)在認(rèn)定小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是什么
因?yàn)橛形覀冘浖到y(tǒng)的問題,計(jì)算出來的稅額和稅務(wù)系統(tǒng)的不一樣,有幾分錢的差額,調(diào)到哪里去合適呢?
老師交社保怎么綁銀行公戶銀行卡?
啥意思不明白啊,像小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)不是系統(tǒng)填數(shù)直接交么?是不是因?yàn)閷F笔侵苯永U稅所以要核定上
代開專票需要直接繳稅,所以才需要核定,那開普票是不是不需要核定上。
開普票也需要申報(bào)的呢 只要你開過票 就需要申報(bào)的
一個(gè)會計(jì)說增值稅申報(bào)的時(shí)候填成其他就可以了。
他說的填寫到其他是填寫到什么表的其他里邊??
增值稅說是填到其他里面,那還用交其他啥稅么?
繳納了增值稅 增值稅附加需要繳納 印花稅 所得稅需要申報(bào)
印花稅按哪個(gè)項(xiàng)目填寫??稅點(diǎn)是多少??
印花稅按照你的購銷金額填寫 萬分之三的稅率