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應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交消費稅 可以同時一塊寫在借方的?? 不是只寫一個嗎

應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
應交稅費-應交消費稅
可以同時一塊寫在借方的??
不是只寫一個嗎
2021-01-18 22:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-18 22:41

你好,可以同時寫在一起的多借

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快賬用戶8331 追問 2021-01-18 22:43

還以為寫一個

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快賬用戶8331 追問 2021-01-18 22:43

知道了,老師

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齊紅老師 解答 2021-01-19 07:07

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你好,可以同時寫在一起的多借
2021-01-18
您好 以上分錄可以寫在同一張記賬憑證上
2020-12-22
直接補上就可以,少寫直接補上,你這個銷項稅額和進項稅額分開是多少這個?實際的
2021-06-04
不是 你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-12-16
您好,因為借方是進項稅,是購買商品產(chǎn)生的,貸方是銷項稅,是銷售商品產(chǎn)生的
2022-02-10
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