您好,你沒有認(rèn)證吧,沒有認(rèn)證,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證這個(gè)就可以

老師好,本月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),比如進(jìn)項(xiàng)100 銷項(xiàng)80 這個(gè)月抵扣完以后怎么做賬
老師你好,請(qǐng)問這月做要賬,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅還需要怎么做呀?
老師你好,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票比較多就留底,今天申報(bào)是出現(xiàn)增值稅制度性留底退稅,老師這是怎么回事呀?老師我不想退稅,能不能抵扣下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)飄呀?急急急
老師,如果認(rèn)證的進(jìn)賬發(fā)票比銷項(xiàng)發(fā)票多,這個(gè)應(yīng)該怎么記賬呀?計(jì)提增值稅的時(shí)候
我們是制造業(yè),給管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)支付的費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)科目?員工回家的油費(fèi),可以計(jì)入 管理費(fèi)用-交通費(fèi)嗎?
老師您好,個(gè)人所得稅問題,比如11月份還沒有申報(bào),每年的稅率是到明年一月份還是今年12月份?還有幾個(gè)月,想均攤應(yīng)納稅所得額
小規(guī)模季度開免稅票,稅率欄次是免稅,如果季度開超了30萬,也是全免增值稅的嗎
老師,咨詢個(gè)問題,我們是一般納稅人銷售60萬營業(yè)額,貨款大概37萬專票13%,需要交哪些說,稅金大概多少呢。能不能幫我算算
老師,我們是建安公司,比如這個(gè)月開發(fā)票了,成本不夠,我需要暫估成本,借:工程施工-材料費(fèi),貸:暫估,月末把暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)到了主營成本里了。過了半年,收到發(fā)票了,我該怎么記賬?沖工程施工還是沖主營成本!
老師您好,請(qǐng)教一個(gè)問題,11月份個(gè)稅還沒有申報(bào),比如老板的工資是每個(gè)月按2萬元算的,如果想保證稅率不超過10%,現(xiàn)在每個(gè)月遞增所得額是11800元,已經(jīng)累計(jì)應(yīng)納稅所得額十萬了,剩下的44000是不是就相當(dāng)于44000減幾個(gè)11800呢還有幾個(gè)月呀11月還沒有申報(bào)
老師,問下開增值稅發(fā)票的計(jì)量單位用瓶 規(guī)格型號(hào)寫300克,影不影響
建筑服務(wù)發(fā)票,指的是工程類發(fā)票么
老師,為氣象局出裝修設(shè)計(jì)圖,屬建筑服務(wù)還是現(xiàn)代服務(wù)
老師請(qǐng)問售后出庫的配件,沒有收費(fèi)的。這個(gè)財(cái)務(wù)流程和賬務(wù)是怎么處理啦?


抵扣的比銷項(xiàng)多
這個(gè)你是認(rèn)證了還沒有認(rèn)證
已經(jīng)認(rèn)證了
這個(gè)不需要做分錄,直接留底,以后抵扣就可以
只是最好不要這樣,稅務(wù)局很容易查賬
那10月銀行款已付的發(fā)票,是不是都得抵扣呀?可以下月抵扣不
沒有那么多銷項(xiàng),就留底了,以后最好不要這樣