同學(xué),你好,在下個(gè)月的工資中扣除回來(lái)
該月工資已支付,申報(bào)個(gè)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)某個(gè)員工稅額增加。按個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)后,繳納的金額和之前計(jì)提金額不能一致。請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)要怎么處理?
上個(gè)月的個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)好了,申報(bào)期過(guò)了,突然有個(gè)員工離職了,一定要求把工資結(jié)清本月工資。我該怎么處理賬?(如果結(jié)算了工資)我申報(bào)的金額不就和銀行發(fā)放的金額對(duì)不上了嗎??
老師您好,按照我結(jié)賬的利潤(rùn)計(jì)提的所得稅,比稅務(wù)系統(tǒng)相差1分錢(qián),這個(gè)怎么處理呢?我是不是應(yīng)該按照稅務(wù)系統(tǒng)金額,更改計(jì)提呢?要保持和稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)金額一致對(duì)吧?
老師好,之前公司在申報(bào)員工個(gè)稅時(shí),填報(bào)信息錯(cuò)誤,導(dǎo)致多繳了稅金,后來(lái)更正申報(bào),覺(jué)得再去稅局辦退稅又太麻煩沒(méi)去,導(dǎo)致現(xiàn)在繳稅金額和申報(bào)記錄不一致,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理
老師,在1月份申報(bào)個(gè)稅時(shí),有一個(gè)員工申報(bào)的應(yīng)發(fā)工資金額是7807,2月份扣繳個(gè)稅40.64,但是實(shí)際應(yīng)發(fā)工資金額是7588,應(yīng)發(fā)工資金額申報(bào)錯(cuò)了,需不需要把1月份應(yīng)發(fā)工資修改為7588?修改后個(gè)稅金額會(huì)有變,但是個(gè)稅已扣了,請(qǐng)問(wèn)這種情況該怎么處理?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
賬務(wù)分錄怎么做
在下個(gè)月支付時(shí)把這筆個(gè)稅,借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)人所得