你好,價稅合計計入費用,小規(guī)模也可以抵扣的,
請問小規(guī)模納稅人首次購買的稅控盤可以全額抵扣銷項嗎?金稅盤和服務(wù)費都是開具的普票,也可以抵嗎?還是只能做費用?金稅盤計入固定資產(chǎn)嗎?折舊多少年?服務(wù)費計入管理費用-辦公費嗎
老師關(guān)于初次購買稅控收款機,小規(guī)模納稅人和一般納稅人都可以全額(價稅合計金額)抵扣稅控收款機款和技術(shù)維護費用吧? 為什么在簡易計稅那里又有小規(guī)模納稅人只能抵扣增值稅額呢?且不得扣稅控收款機的費用,這不矛盾嗎?是小規(guī)模這里書上沒更新嗎?我看是2004年12月1日起,而可以抵扣的是從2011年12月1日
老師,小規(guī)模納稅人購稅控盤應(yīng)該怎么做帳?直接價稅合計計入管理費用嗎?小規(guī)模是不可以抵扣進項的是吧?
老師小規(guī)模納稅人收到進項費用票是不是價稅合計計入管理費用中
老師,小規(guī)模納稅人小微企業(yè)如果一個季度開具8萬多的普票,該怎么記賬?因為是免稅是直接講價稅合計計入收入就行是吧?不需要計提應(yīng)交稅費了吧?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
怎么抵扣老師?在增值稅申報表里填哪里?
增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應(yīng)納稅額減征額.當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減. 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄本期應(yīng)納稅額減征額.當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄本期應(yīng)納稅額時,按本期減 征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄本期應(yīng)納稅額時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.
稅控盤全額抵是嗎老師?分錄應(yīng)該怎么寫?購進的時候和抵扣的時候分別怎么做分錄?
稅控盤全額抵 購進 借管理費用 貸銀行存款 抵扣 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸管理費用
老師,收到投資人的投資款應(yīng)該怎么寫分錄?
收到他們的投資款還用給他們申報個稅嗎?
借銀行存款 貸實收資本
投資人還用給他們申報個人所得稅嗎老師
投資人是你們的員工嗎