你好,可以這么做的,借庫(kù)存商品貸,銀行存款,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸,庫(kù)存商品 匯算清繳調(diào)整。
目前我國(guó)的一些企業(yè)(假定為工業(yè)企業(yè)、增值稅一般納稅人)稅收遵從意識(shí)不強(qiáng),為了少納稅可能從其他企業(yè)購(gòu)買增值稅專用發(fā)票(真票),然后虛增貨物購(gòu)進(jìn)(虛增增值稅進(jìn)項(xiàng)稅、虛增外購(gòu)貨物成本)。請(qǐng)根據(jù)以上情況回答以下問(wèn)題: 1、如果你是這些企業(yè)的會(huì)計(jì)人員,對(duì)虛增貨物購(gòu)進(jìn)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理(編制會(huì)計(jì)分錄),需要附哪些原始憑證。 2、如果你是這些企業(yè)的會(huì)計(jì)人員,虛增貨物購(gòu)進(jìn)后,會(huì)不會(huì)相應(yīng)虛增貨物銷售,為什么。
下午好,老師,請(qǐng)問(wèn)如果公司發(fā)給對(duì)方的貨物出現(xiàn)問(wèn)題,導(dǎo)致對(duì)方產(chǎn)品報(bào)廢,需要產(chǎn)品不良賠償對(duì)方4000元,對(duì)方開具了增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅460.18,請(qǐng)問(wèn)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?如何做賬務(wù)處理?謝謝
老師你好!請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買進(jìn)不含票的貨物(處理品或者散貨),賣出需要開具增值稅發(fā)票,這樣可以嗎?無(wú)進(jìn)項(xiàng)如何處理!謝謝
老師,你們好!我公司是一般納稅人,行政部購(gòu)買的零食開了增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣嗎?如果不能如何做賬務(wù)處理?請(qǐng)告知分錄?謝謝!
因貨物質(zhì)量問(wèn)題,上游供應(yīng)商通過(guò)保險(xiǎn)公司賠付我司一萬(wàn),我司將貨物低價(jià)處理,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賠款1萬(wàn)需要繳納增值稅嗎?如果需要繳納,是以下哪種方式處理?一是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,二是直接將1萬(wàn)按照未開票收入計(jì)算增值稅?并說(shuō)明處理方式的緣由,謝謝!
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個(gè)點(diǎn)票,收取我15 個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后我開給他 3個(gè)點(diǎn)的票,請(qǐng)問(wèn)下他需要繳納稅費(fèi)
對(duì)于以前年度計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在已支付但是無(wú)法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個(gè)體工商戶沒有合同章,蓋法人個(gè)人章可以嗎
公司現(xiàn)在是小型微利企業(yè),但是今年3季度預(yù)計(jì)應(yīng)納稅所得額超300萬(wàn),但是我們公司打算買車,買車匯算清繳填表一次性稅前扣除,第三季度預(yù)繳所得稅時(shí),就正常預(yù)繳,不需要暫估成本費(fèi)用什么的嗎
中級(jí) 機(jī)考的模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么進(jìn)去 怎么登錄
老師,后面那個(gè)手寫的是課上老師講的方法 這個(gè)答案看了看,沒有太看懂,能不能用這個(gè)做筆記?老師,課堂上的這個(gè)方式給我解答一下
500題有賣了嗎 怎么買呢
老師 我想問(wèn)一下?lián)Q電腦的配件是屬于服務(wù)類嗎?
@郭老師,在線嗎,有問(wèn)題
老師,銀行的客戶經(jīng)理找我對(duì)賬,怎么對(duì)啊
微信掃碼加老師開通會(huì)員