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因貨物質(zhì)量問題,上游供應(yīng)商通過保險(xiǎn)公司賠付我司一萬,我司將貨物低價(jià)處理,請問這個(gè)賠款1萬需要繳納增值稅嗎?如果需要繳納,是以下哪種方式處理?一是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,二是直接將1萬按照未開票收入計(jì)算增值稅?并說明處理方式的緣由,謝謝!

2022-03-01 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-01 15:53

你好 ,賠款是不交增值稅的

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快賬用戶6953 追問 2022-03-01 15:57

直接計(jì)入營業(yè)外收入嗎?我沒有找到相關(guān)賠款稅務(wù)處理方面的規(guī)定,老師能具體說一下是哪個(gè)規(guī)定里面的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-01 15:58

直接計(jì)入營業(yè)外收入,這個(gè)沒有專門規(guī)定呀,賠償準(zhǔn)則規(guī)定就是營業(yè)外收入,不是增值業(yè)務(wù)所以不交增值稅

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快賬用戶6953 追問 2022-03-01 16:05

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-01 16:15

不客氣,祝你工作順利

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你好 ,賠款是不交增值稅的
2022-03-01
你好,很明顯第一種計(jì)算是正確的
2019-07-30
你好同學(xué) (1)寫出業(yè)務(wù)①的稅務(wù)處理。 進(jìn)項(xiàng)稅=24000 (2)寫出業(yè)務(wù)②的稅務(wù)處理。 進(jìn)項(xiàng)稅=48000 (3)寫出業(yè)務(wù)③的稅務(wù)處理。 進(jìn)項(xiàng)稅=0 (4)寫出業(yè)務(wù)④的稅務(wù)處理。 銷項(xiàng)稅=(1100000%2B2200)/1.09*0.09=91007.34 (5)寫出業(yè)務(wù)⑤的稅務(wù)處理。 銷項(xiàng)稅=31800/1.06*0.06=1800 (6)計(jì)算甲公司8月應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅。 應(yīng)交增值稅=91007.34%2B1800-24000-48000
2022-08-18
你好同學(xué) (1)寫出業(yè)務(wù)①的稅務(wù)處理。 進(jìn)項(xiàng)稅=24000 (2)寫出業(yè)務(wù)②的稅務(wù)處理。 進(jìn)項(xiàng)稅=48000 (3)寫出業(yè)務(wù)③的稅務(wù)處理。 進(jìn)項(xiàng)稅=0 (4)寫出業(yè)務(wù)④的稅務(wù)處理。 銷項(xiàng)稅=(1100000%2B2200)/1.09*0.09=91007.34 (5)寫出業(yè)務(wù)⑤的稅務(wù)處理。 銷項(xiàng)稅=31800/1.06*0.06=1800 (6)計(jì)算甲公司8月應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅。 應(yīng)交增值稅=91007.34%2B1800-24000-48000
2022-08-18
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額13+1*9%=13.09 銷項(xiàng)稅額150*13%+40*13%+1.13/1.13*13%+10*(1+10)*13%+10*13%=27.56 應(yīng)納增值稅27.56-13.09=14.47
2023-12-16
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