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請問老師 對內(nèi)帳務(wù) 公司開來一張材料票 沒貨 需要付款走帳 怎么做帳

2021-01-18 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-18 16:56

您好! 借:原材料 貸:銀行存款

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快賬用戶2284 追問 2021-01-18 16:58

老師 不能算原材料 跟庫存對不上 不能入原材料 需的

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快賬用戶2284 追問 2021-01-18 17:02

老師 這款公戶付出去了 借方?

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齊紅老師 解答 2021-01-18 17:11

記賬憑證要根據(jù)發(fā)票入賬的,發(fā)票是開什么名稱呢

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快賬用戶2284 追問 2021-01-18 17:22

開來的發(fā)票是材料

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齊紅老師 解答 2021-01-18 17:32

那就是以上分錄哦

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快賬用戶2284 追問 2021-01-18 20:14

老師是虛的 不能入庫 只是付款了 對內(nèi)賬 怎么做這一筆

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齊紅老師 解答 2021-01-18 20:49

內(nèi)帳你入庫了在結(jié)轉(zhuǎn)成本庫存就對了

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快賬用戶2284 追問 2021-01-18 20:51

老師沒銷售怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

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齊紅老師 解答 2021-01-18 20:57

那就計(jì)入營業(yè)外支出科目

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相關(guān)問題討論
您好! 借:原材料 貸:銀行存款
2021-01-18
你好,網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬是不需要手續(xù)費(fèi)的,一般行內(nèi)轉(zhuǎn)賬,在提交成功之后對方即可收到款項(xiàng),沒有時(shí)間差立即到賬
2020-08-19
你好,公司前期借款沒做帳,需要先補(bǔ)上 借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)付款或短期借款 現(xiàn)在償還借款 借:其他應(yīng)付款或短期借款,貸:銀行存款等科目
2022-07-23
你好,有取得對方的材料嗎??
2023-05-15
借預(yù)付賬款貸銀行存款
2020-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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