借銀行貸主營業(yè)務收入,應交稅費 借其他應收款貸銀行存款
公司收到一筆貨款10萬,不開票。帳務如何處理?但是老扳又要提走這10萬,如何做帳?請問老師正確的做法應該是?
新成立的公司現(xiàn)有一棟在建辦公樓,尚未完工,法人用自己的私賬支付了約十五萬的建材費用,已開發(fā)票且發(fā)票抬頭是公司信息,請問應該如何用公帳去處理這筆款項和如何做賬?
老師,請問一下我公司有這種情況,做的內賬,比如此訂單是10萬的貨,貨款全部收到了,但是發(fā)貨到客戶地址有9萬的貨,有1萬的貨留到我公司,可能客戶再提走,那我公司開銷售單是10萬呢還是9萬呢?
請問老師:比如我公司應收帳款100萬,對方公司通過保理公司付款,保理公司只付98萬給我公司,這2萬的差額,我公司又要開票到對方公司結帳,這樣虛增收入2萬,原來的應收帳款還平不了帳,請問我應該怎么處理才好?
請問老師:比如我公司應收帳款100萬,對方公司通過保理公司付款,保理公司只付98萬給我公司,這2萬的差額,我公司又要開票到對方公司結帳,這樣虛增收入2萬,原來的應收帳款還平不了帳,請問我應該怎么處理才好?
老師,固定資產計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調了那賬務處理我應該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
感覺是在過帳?如果是過帳的話,如何帳務處理?
有委托書的嗎 借銀行貸其他應付款 借其他應付款貸銀行存款
是對方公司打入公帳,老板又要從公賬把錢拿走,如何正確處理帳務?
你要確定這個什么錢 貨款還是過賬,過賬得有委托書,要不怎么能證明你這個業(yè)務的真實性
真實是貨款,對方公司打來的貨款,不要發(fā)票。我們公司老板又要把錢提走?如果掛在其他應收款上,后續(xù)能費用化處理嗎?先謝謝老師!老師辛苦了!
不合理 做不了 你退回去讓他轉給個人
好的,謝謝老師!
不用客氣的 應該的