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Q

公司收到一筆貨款10萬,不開票。帳務如何處理?但是老扳又要提走這10萬,如何做帳?請問老師正確的做法應該是?

2020-09-12 21:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-12 21:41

借銀行貸主營業(yè)務收入,應交稅費 借其他應收款貸銀行存款

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快賬用戶7819 追問 2020-09-12 23:38

感覺是在過帳?如果是過帳的話,如何帳務處理?

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齊紅老師 解答 2020-09-13 06:01

有委托書的嗎 借銀行貸其他應付款 借其他應付款貸銀行存款

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快賬用戶7819 追問 2020-09-13 07:05

是對方公司打入公帳,老板又要從公賬把錢拿走,如何正確處理帳務?

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齊紅老師 解答 2020-09-13 07:15

你要確定這個什么錢 貨款還是過賬,過賬得有委托書,要不怎么能證明你這個業(yè)務的真實性

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快賬用戶7819 追問 2020-09-13 08:55

真實是貨款,對方公司打來的貨款,不要發(fā)票。我們公司老板又要把錢提走?如果掛在其他應收款上,后續(xù)能費用化處理嗎?先謝謝老師!老師辛苦了!

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齊紅老師 解答 2020-09-13 09:00

不合理 做不了 你退回去讓他轉給個人

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快賬用戶7819 追問 2020-09-13 09:37

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-09-13 10:16

不用客氣的 應該的

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借銀行貸主營業(yè)務收入,應交稅費 借其他應收款貸銀行存款
2020-09-12
借應收賬款負數(shù) 貸利潤分配負數(shù) 應交稅費負數(shù),你需要開負數(shù)發(fā)票,做上面的分錄。
2021-05-10
您好,無法取得發(fā)票的原原因是?
2024-03-26
同學你好,把虛增的收入記入財務費用-手續(xù)費,原來的應收賬款收不回來,可以轉入壞賬處理。
2022-10-21
差額為什么是你們開票的,學員
2022-10-12
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