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這筆業(yè)務(wù)是:銀行付款,我們應(yīng)該付給對(duì)方印刷費(fèi)共7659元,10月支付訂金1500元,12月把剩余的6159元支付完,對(duì)方給我們把票開出來(lái)。12月的分錄應(yīng)該怎么寫呀,謝謝

2021-01-18 16:24
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-18 16:25

您好! 借:管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7659 貸:預(yù)付賬款1500 ? ? ? 銀行存款6159

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您好! 借:管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7659 貸:預(yù)付賬款1500 ? ? ? 銀行存款6159
2021-01-18
你好 借銀行存款 營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收票據(jù)
2022-12-01
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2021-11-18
您好,1貸預(yù)付款項(xiàng)。標(biāo)準(zhǔn)做法是借應(yīng)付賬款貸銀行存款,權(quán)責(zé)發(fā)生制暫估,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款~暫估。收到發(fā)票,紅字沖回暫估,再借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款
2021-04-01
抱歉,沒(méi)有看到你后面有@專門的老師,所以我接手了這個(gè)問(wèn)題。 分包單位算出我們還有未開票金額是1553887.57元=5475699.57-4000000%2B21754.43%2B50689.92%2B5743.65,對(duì)方是把這些費(fèi)用全包含然后再一起開票,畢竟沒(méi)有發(fā)票款項(xiàng)不能賬務(wù)處理
2023-11-23
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