您好,這個不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的呢
一般納稅人 工資計提是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 那么月末結(jié)轉(zhuǎn)也要再做一筆 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?
我們單位,計提工會經(jīng)費(fèi),借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本到本年利潤。工會經(jīng)費(fèi)不是?上交嗎?
本月計提了年終獎,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬,月末咋結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,計提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-勞務(wù)成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師,我們是設(shè)計公司。這個月計提工資,借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。下月發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬_工資,貸:銀行存款。同時結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本_工資,貸:勞務(wù)成本。這么做對嗎
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別
可以我現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表就出現(xiàn)了不平了呢!左右差距就是我這個計提的年終獎的金額呢?
您好,主營業(yè)務(wù)成本是否有余額?
沒有呢?都結(jié)轉(zhuǎn)了呢!
你好,那不應(yīng)該會不平 的呢。計提的年終獎等次月發(fā)放的時候再做 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 沒有什么結(jié)轉(zhuǎn)的呢