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一般納稅人 工資計提是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 那么月末結(jié)轉(zhuǎn)也要再做一筆 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?

2020-11-12 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-12 17:14

你好,計提 借 管理費用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用-工資

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你好,計提 借 管理費用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用-工資
2020-11-12
計提工資,為什么不是借主營業(yè)務(wù)成本83200貸應(yīng)付職工薪酬-工資83200借主營業(yè)務(wù)成本-社保6327.30貸應(yīng)付職工薪酬-社保6327.30應(yīng)付職工薪酬不是要是應(yīng)發(fā)數(shù)
2022-04-15
你好,對的,可以這么做。
2021-06-25
您好,這個的話,主營業(yè)務(wù)成本,這個是可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2024-06-27
同學(xué)你好, 您的分錄是對的;
2020-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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