同學(xué)你好 是這樣的哦
老師你好。我們單位與一位專家簽訂了勞動合同。稅后支付工資8000元。個稅由我們單位承擔(dān)。2019年個稅匯算清繳。發(fā)現(xiàn)專家在3家單位同時取得收入。需補(bǔ)繳1萬多稅款。專家已通過個稅app補(bǔ)繳了個稅。之后我們3家單位在按照收入比例轉(zhuǎn)賬給專家。請問我們怎么轉(zhuǎn)賬給專家才不針對這次補(bǔ)繳稅款的返回再次繳納個稅。(有些老師說單位轉(zhuǎn)給專家錢還需繳納個稅)。這么進(jìn)行賬務(wù)處理。
我們單位為交通運輸單位,某公司與我單位簽訂合同,承包該單位的通勤業(yè)務(wù),但是有一次我單位車輛不夠用,借用了另一家運輸公司的車輛,承包方把所有通勤包車費用打到我賬戶,那我們怎么支付這筆錢給借車的公司呀,他們是需要給我們開發(fā)票嗎,分錄怎么做好
老師,我單位與另一單位簽訂合作協(xié)議,他們幫我單位爭取客戶,我們按與成功第三方簽訂的合同的10%支付給另一單位做為回報,請問這個是不是超過所得稅的扣除限額了,最多是合同的5%嗎
老師,我們單位算提成是按簽訂合同日期,到回款時間在一個月內(nèi),按5元提,超過1周4元,以此類推,但有業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)的一個客戶它回款期限長,2-3月,但它利潤高,因為超過1個月了,所以之前都是按最低1元算的提成,所以有點虧,那要怎樣算他才不吃虧
老師,我們公司跟一家公司簽了演出合作協(xié)議,合同里面規(guī)定我們單位需要負(fù)責(zé)對方演出人員的往返城市的交通費用,然后這邊是由我們單位這個項目負(fù)責(zé)人先墊付他們這些車票,包括幫他們訂票買票,那到時候這個員工那車票過來以差旅費形式報銷給對方可以嗎?還是說以付款申請單的形式?
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎