你好,如果20年已經(jīng)結(jié)賬就21年調(diào)整

老師我增值稅計(jì)提跟實(shí)際申報(bào)表上交的相差0.02怎么辦呢,現(xiàn)在是第四季度了,等2021在紅沖嗎
老師,小規(guī)模當(dāng)時(shí)賬面上應(yīng)交稅金是跟發(fā)票上一樣的但是后面納稅申報(bào)繳納增值稅相差0.01怎么辦,繳納的比計(jì)提的少0.01,而且是2020年第四季度的。2021年扣款的怎么寫分錄呢
老師,我們2021年第三季度交給別人報(bào)稅是零申報(bào)了,實(shí)際上是有收入的,現(xiàn)在去補(bǔ)報(bào)稅稅局不給,說(shuō)我們弄晚了,這可怎么辦啊
老師你好,我們酒店第一季的增值稅有無(wú)票收入,交稅的時(shí)候會(huì)計(jì)已經(jīng)按稅務(wù)報(bào)表的數(shù)上報(bào)了,現(xiàn)在我們的賬上與實(shí)際繳納相差0.13元,就是我們賬上還有0.13元未交,要怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?可以直接沖回多計(jì)提增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人二季度的時(shí)候紅沖了以前的1%的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)第二季度增值稅,系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)與實(shí)際開(kāi)票數(shù)據(jù)不符,未減去沖紅金額,怎么辦,申報(bào)表改怎么填寫
匯算清繳,職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中,工資薪金總和數(shù)據(jù)是來(lái)源于管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用明細(xì)賬,而不是來(lái)源于工資表,對(duì)嗎?計(jì)入生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用的工資不用算進(jìn)來(lái)嗎?
@董孝彬老師可以在問(wèn)你個(gè)問(wèn)題嗎?
老師,大病醫(yī)療,在一個(gè)公司交過(guò)了,今年的,換另一個(gè)公司還得交嗎?為啥扣了,大病醫(yī)療怎么查詢交的誰(shuí)的
美妝行業(yè)公司買入車后,半個(gè)月賣出,賣給個(gè)人虧2萬(wàn)多,自己公司開(kāi)的票,這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),自己公司開(kāi)的票賣給私人可以過(guò)戶的嗎
老師,我公司是建筑公司,以工程款抵的房產(chǎn)商鋪,現(xiàn)在繳納房產(chǎn)稅,可以從租繳納?還是從價(jià)交
老師,大病醫(yī)療,在一個(gè)公司交過(guò)了,今年的,換另一個(gè)公司還得交嗎
2024年農(nóng)村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(村上修公廁工費(fèi)、材料費(fèi)、通向廁所水泥路面修補(bǔ)),村集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社,計(jì)入那個(gè)科目
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑公司在購(gòu)買材料對(duì)公轉(zhuǎn)賬時(shí)候需要備注項(xiàng)目名稱嗎?比如某某項(xiàng)目材料款,還是只備注材料款也可以?
老師,酒店裝修換智能馬桶(價(jià)值2000多元一個(gè),一共100多個(gè)),可以按固定資產(chǎn)核算嗎?
第五小題為什么生產(chǎn)工人(生產(chǎn)成本),車間管理人員(制造費(fèi)用)不減?


已經(jīng)結(jié)賬了,到時(shí)摘要我就寫沖減多計(jì)提的增值稅0.02,這樣可以嗎
你好,可以的,完全正確