您好,未跨年度,借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(紅字)
請(qǐng)問老師,紅字沖銷一部分怎么做會(huì)計(jì)分錄,6月份開具普票400000元,8月份拿其中一張100000元發(fā)票紅字沖銷,重新開具5000元發(fā)票,6月份憑證已做完,8月份這筆要怎么做?
紅字沖銷發(fā)票分錄怎么做?普票
銷項(xiàng)發(fā)票沖紅,銷項(xiàng)稅也沖紅,分錄怎么做
老師,跨月紅字發(fā)票沖銷分錄怎么做
沖紅發(fā)票后重開,之前的發(fā)票開具有誤,開了一張紅字發(fā)票,再開一張同金額的藍(lán)字發(fā)票。會(huì)計(jì)分錄怎么做,分錄后面的原始憑證附什么?紅字發(fā)票,藍(lán)字發(fā)票,普通增值稅紙質(zhì)的發(fā)票
銷售汽車需要辦理什么資質(zhì)嗎,就是從制造商那里買過來在銷售給客戶,是只需要增加經(jīng)營范圍還是需要辦理其他的手續(xù)
老師,就是利潤表上的研究費(fèi)用是什么情況下這個(gè)科目會(huì)有數(shù)顯示出來
去年有一張發(fā)票開錯(cuò)了,現(xiàn)在客戶要求重新開,還可以紅沖嗎?有什么影響嗎。
老師,你好,我想和您咨詢一下,我單位銷售紙尿褲,庫存商品入庫最開始是按照片入庫的,我想按照包入庫,是不是只能等到26.1月才可以變動(dòng)?
公司是2022年4月成立的,實(shí)繳注冊(cè)資金要什么時(shí)候到位?
老師,我們公司是給某公司提供電商客服服務(wù)工作的,給客服開發(fā)票“信息技術(shù)服務(wù)*信息系統(tǒng)增值服務(wù)”,我們的上游公司也給我們按照“信息技術(shù)服務(wù)*信息系統(tǒng)增值服務(wù)”這個(gè)內(nèi)容開票可以嗎?之前上游公司是按“現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)”這個(gè)開票,我感覺不太對(duì)呢。
免稅產(chǎn)品免稅,受30萬免增值稅的影響嗎
老師,我們是制造業(yè),生產(chǎn)半成品存放的大桶,買了100個(gè),金額差不多10萬,這個(gè)應(yīng)該錄在哪里呢
制造業(yè)的增值稅和所得稅稅負(fù)是多少呢
非會(huì)計(jì)專業(yè) 只做過出納 想做代理記賬會(huì)計(jì),是先考中級(jí)還是先學(xué)實(shí)操
謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持