你好,2020年12月份是需要出具年度報(bào)表,年度財(cái)務(wù)報(bào)表是等于十二月份的財(cái)務(wù)報(bào)表
老師你好,我想問(wèn)這個(gè)月是不是需要出年度財(cái)務(wù)報(bào)表呢?年度財(cái)務(wù)報(bào)表是不是等于去年十二月份的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
老師,你好我們四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表是次年一月份申報(bào)的,年度的是變成二月份申報(bào)的嗎。
我查看了2020年的年末數(shù)是3621858.02元,老師我問(wèn)下第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表跟年度財(cái)務(wù)報(bào)表是同一張表嗎,是不是第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表那出來(lái)填年度財(cái)務(wù)報(bào)表呢??
老師,你好請(qǐng)問(wèn)下,我年度匯算時(shí)因調(diào)了一些賬,導(dǎo)致年度財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表有些變化,財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)和去年12月份的季報(bào)表不一致,需要修改嗎?另外我今年3月份的季報(bào)期初數(shù)也是調(diào)賬前的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),需要進(jìn)行更正申報(bào)嗎?
老師你好年度的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是一般就是12月份的哪個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表,哪個(gè)報(bào)表是不是有本期數(shù)和本年數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)22.4月建成 然后登記到了房產(chǎn)稅里面 、22年8月買(mǎi)出 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)過(guò)程要繳納房產(chǎn)稅從價(jià)計(jì)征嗎?
老師 酒店住宿 在平臺(tái)消費(fèi)有優(yōu)惠券做了銷(xiāo)售費(fèi)用(這個(gè)沒(méi)有發(fā)票)平臺(tái)回款又扣了手續(xù)費(fèi)(對(duì)方有發(fā)票)這個(gè)沒(méi)發(fā)票的優(yōu)惠券正常入賬 之后所得稅匯算是不要調(diào)增?
老師你好,完稅證明已經(jīng)開(kāi)過(guò)了,現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi),怎么操作步驟
客戶(hù)要我們給他開(kāi)發(fā)票,提供了公司賬號(hào)名稱(chēng),但是貨款是用現(xiàn)金轉(zhuǎn)給我們的,我們?cè)俳换貋?lái),交回來(lái)的時(shí)候要備注公司名稱(chēng)還是個(gè)人名稱(chēng)
您好老師結(jié)賬之后利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)加上年初未分配利潤(rùn)不等于年末未分配利潤(rùn)。這個(gè)需要怎么調(diào)整呢
公司要注銷(xiāo)帳上的存貨怎么處理?應(yīng)收應(yīng)付又怎么處理呢
老師,我們高新審核發(fā)現(xiàn)2022年的時(shí)候工資計(jì)提和實(shí)發(fā)有差異,計(jì)提相對(duì)少了,那現(xiàn)在跨這么多年了能否怎么調(diào)整,如果可以應(yīng)該怎么調(diào)呢,放哪個(gè)科目?
老師,產(chǎn)值怎么算,是數(shù)量乘以出廠價(jià)還是數(shù)量乘以業(yè)務(wù)員的銷(xiāo)售價(jià)格?
掛靠單位讓我們付一筆報(bào)名費(fèi)500,我們是被掛靠的單位,這筆報(bào)名費(fèi)要從我們對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)出去,還沒(méi)有發(fā)票,然后掛靠單位給我們公司員工轉(zhuǎn)了500,最終我們公司員工轉(zhuǎn)回公司500,這個(gè)分錄怎么做?
2024年12月28日,以公司的名義買(mǎi)了一輛汽車(chē)。專(zhuān)票。公司是2024年12月21日拿了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,2025年1月1日才做的稅務(wù)登記。一般納稅人。系統(tǒng)因?yàn)橄到y(tǒng)不給抵扣,因?yàn)楫?dāng)時(shí)買(mǎi)的時(shí)候還沒(méi)做,稅務(wù)登記增值稅不能抵扣。但是在系統(tǒng)上可以查到這張發(fā)票,那么可以作為公司的固定資產(chǎn),折舊4年,抵扣企業(yè)所得稅嗎?
那么怎么看這個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表有沒(méi)有問(wèn)題呢,需要注意什么地方呢?
你好,主要是通過(guò)賬實(shí)核對(duì)來(lái)看是否有問(wèn)題 需要注意相關(guān)科目余額是否異常,比如資產(chǎn)類(lèi)科目余額是否有負(fù)數(shù)的
需要出了這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表之后才申報(bào)納稅嗎?
你好,增值稅可以在沒(méi)有出具財(cái)務(wù)報(bào)表的情況下申報(bào) 企業(yè)所得稅就需要出具了利潤(rùn)表才可以申報(bào)的。
如果如果企業(yè)是虧損沒(méi)有利潤(rùn)了。
你好,如果企業(yè)是虧損沒(méi)有利潤(rùn),當(dāng)然就不用 考慮所得稅了
那還需要做本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)的分錄嗎?
你好,還需要做本年利潤(rùn)? 結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)的分錄
但是沒(méi)有利潤(rùn)啊
你好,沒(méi)有利潤(rùn)也需要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)?
這個(gè)分錄還需要負(fù)數(shù)的嗎
你好,沒(méi)有利潤(rùn)也需要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)? (這個(gè)分錄借貸方都是正數(shù))
本年利潤(rùn)是損益類(lèi)科目平時(shí)虧損的話(huà)就是借方余額,所以年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,他就在貸方代表是虧損
你好,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)之前,本年利潤(rùn)借方余額就是虧損,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就計(jì)入貸方,這樣本年利潤(rùn)科目余額才可以結(jié)平啊