你好 是的 都需要調(diào)整
我公司個稅背申訴,所涉及到的以前月份的納稅申報表都需要調(diào)整嗎?
你好老師,公司被個稅申訴,是不是所涉及到的以前月份和以前年度的報表都要更正納稅申報表?謝謝
可以看到公司以前月份的納稅申報表嗎
在3月的時候進行了調(diào)賬,涉及以前年度損益科目,調(diào)賬的收入、成本涉及到20-22年,那么,在稅務(wù)申報的時候,1季度所得稅要怎么申報,注意什么點,1季度財務(wù)報表年初數(shù)要調(diào)整么,3月增值稅要怎么申報,22年所得稅匯算的時候要怎么調(diào)整處理以前年度損益,22年度財務(wù)報表年初數(shù)要不要調(diào)整
老師,我調(diào)整了三季度的利潤表,對應(yīng)三季度的所得稅申報表也要調(diào)整嗎(不涉及到交稅),還是說可以不調(diào)整,匯算清繳時年報按實際的填
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
以前年度的也一樣是嗎?
是的 有問題的都需要調(diào)整
這個季度我還未報稅,可不可以把需要調(diào)整的會計分錄和這個季度的一塊兒做帳然后再報稅可以嗎(′;︵;`)
你好 之前的多申報了嗎 賬上可以修改 申報的之前的修改不了了
之前的申報的費用高,現(xiàn)需要調(diào)低費用增加利潤,如果不調(diào)整之前的納稅申報表的話,補交不了之前的稅款。
可以在這個月調(diào)整賬上 跟你賬上的來做
?能說說詳細一點嗎?老師
比如費用多做了10 你紅沖不就可以 這個月申報還是根據(jù)紅沖之后的來申報
我現(xiàn)在做的分錄就是這樣的,但這樣做的話是交不著稅的,如果以前的納稅申報表都調(diào)整的話是會交到稅的,這種情況怎么辦?
你紅沖費用不就可以還是根據(jù)年累計算
涉及月份都調(diào)整的話,比如第一季度本來就是了稅的,如果再調(diào)整納稅申報表增加利潤的話,還會在補交稅款的,但是如果都集中到這個季度來調(diào)整的話是交不到稅的
第一季度你要修改哪里 是不是本來交100 你們交了50 這種的 你要覺得交不到 可以去稅務(wù)局修改的
是的,需要補稅的
可以去稅務(wù)局修改的