親愛(ài)的學(xué)員你好,老師沒(méi)明白你什么意思
2021年的賬有入錯(cuò)科目的,有少計(jì)提房產(chǎn)稅和土地使用稅的。已經(jīng)在2022年通過(guò)以前年度損益調(diào)整了,報(bào)2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表以及匯算清繳時(shí)是根據(jù)調(diào)整過(guò)的申報(bào)的。那么還有必要去調(diào)整2021年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表以及季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)嗎?
在3月的時(shí)候進(jìn)行了調(diào)賬,涉及以前年度損益科目,調(diào)賬的收入、成本涉及到20-22年,那么,在稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候,1季度所得稅要怎么申報(bào),注意什么點(diǎn),1季度財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)要調(diào)整么,3月增值稅要怎么申報(bào),22年所得稅匯算的時(shí)候要怎么調(diào)整處理以前年度損益,22年度財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)要不要調(diào)整
老師,我在22年里一次性調(diào)整了19-21年租金長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,借入以前年度損益調(diào)整了,在做所得稅匯算清繳時(shí),19-21的是不是需要從新更正申報(bào)阿?以前年度還涉及到什么表需要調(diào)嗎?
在2023年3月的時(shí)候用了以前年度損益的科目,那么,在做2022年所得稅匯算的時(shí)候要怎么調(diào)賬?以及因?yàn)樘魬?zhàn)涉及到了收入的調(diào)整,那么之前申報(bào)的增值稅應(yīng)該怎么處理?
老師你好,1月份更正了22年、23年損益類(lèi)科目賬入了以前年度損益調(diào)整,我需要更正22年度所得稅匯算清繳嗎?23年所得稅匯算還未報(bào),23年的以前年度損益調(diào)整我該怎么辦
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請(qǐng)退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營(yíng)業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無(wú)營(yíng)業(yè)收入的情況,提供營(yíng)業(yè)收入占比較大3個(gè)月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
就是說(shuō)在2023年3月的時(shí)候,我發(fā)現(xiàn)以前的帳有問(wèn)題進(jìn)行了調(diào)賬。調(diào)賬科目就涉及到了以前年度損益,而調(diào)賬涉及的范圍是收入與成本。那么我在3月報(bào)稅的時(shí)候,1季度的財(cái)務(wù)報(bào)表我應(yīng)該怎么處理,年初數(shù)是不是要調(diào)整,在進(jìn)行22年所得稅匯算申報(bào)的時(shí)候要怎么申報(bào)。以及調(diào)賬涉及到收入的變化,那么增值稅要怎么處理,是要更正申報(bào)么,3月的增值稅是按正常的3月收入申報(bào)么
1.1季度所得稅申報(bào)就是要包含調(diào)整的錯(cuò)賬對(duì)所得稅的影響 2.年初數(shù)要調(diào)整 3.增值稅還是按照正常的申報(bào)就行
因?yàn)檎{(diào)賬涉及到了以前年度的收入的增減變化,那么以前申報(bào)的增值稅需要更正申報(bào)么。1季度所得稅申報(bào)年初數(shù)調(diào)整,那么報(bào)表是直接自己調(diào)表?
1.增值稅有涉及就需要更正申報(bào) 2.你通過(guò)以前年度損益調(diào)整就會(huì)影響到期初數(shù)據(jù),所得稅是根據(jù)你的利潤(rùn)表來(lái)的
增值稅涉及到20-22年,所以是每年都要更正申報(bào)么?1季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),那么我的報(bào)表年初數(shù)就要是根據(jù)以前年度損益調(diào)整后的數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)?
1.不是,只需要今年更正今年申報(bào)就行 2.是的
你的意思是增值稅只要去更正申報(bào)22年12月的數(shù)據(jù)就可以了?沒(méi)懂你說(shuō)的今年更正申報(bào),23年的收入是正確的,調(diào)整的是20-22年的數(shù)據(jù)。另外,我現(xiàn)在生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間是有差額的,差額就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù),那么我在進(jìn)行1季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),需要自己手動(dòng)調(diào)表,然后用調(diào)表后的數(shù)據(jù)去申報(bào)?
1.只要去更正申報(bào)22年12月的數(shù)據(jù)就可以了2.用調(diào)表后的數(shù)據(jù)去申報(bào)
3月調(diào)的帳必須要在3月的時(shí)候去更正申報(bào)22年12月的增值稅數(shù)據(jù),還是可以之后月份去更正申報(bào)。22年的時(shí)候每季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也需要更正申報(bào)不
1.可以之后月份去更正申報(bào) 2.每季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也需要更正申報(bào)
因?yàn)檎{(diào)賬涉及到20-22年,那么是以前年度的都要更正,還是只更正22年4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表即可,更正的話和增值稅更正一樣也是可以之后月份去更正么
1.以前年度的都要更正 2.和增值稅更正一樣也是可以之后月份去更正
1季度的所得稅申報(bào),收入和成本的數(shù)據(jù)部分是只包含1-3月的數(shù)據(jù),還是要包含以前年度損益調(diào)整的。但以前年度損益調(diào)整的是20-22年的,不影響23年的收入。另外,調(diào)賬涉及20-22年,幾乎每個(gè)季度都有調(diào)整,那么需要去把20-22年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表全部更正申報(bào)?
1.包含以前年度損益調(diào)整的 2.是的,需要全部更正申報(bào)
1季度所得稅申報(bào),不應(yīng)該包含以前年度損益啊,以前年度損益影響的是20-22年,和23年1季度的數(shù)據(jù)無(wú)關(guān)啊。如果你去包含,那么假設(shè)1季度收入50萬(wàn),成本30萬(wàn),以前年度損益調(diào)整里,收入調(diào)減70萬(wàn),成本調(diào)減40萬(wàn),那收入和成本包含調(diào)整數(shù)據(jù)后都是負(fù)數(shù)了,所得稅申報(bào)又怎么會(huì)填負(fù)數(shù)呢
你好,老師沒(méi)看明白你什么意思呢