同學(xué)你好!支付的利息? 是否取得了發(fā)票? 沒有的話? 這個利息支出? 企業(yè)所得稅稅前? 不能扣除的? ? 要調(diào)增哦
請問老師,我們單位超集團借款50萬元,在其他應(yīng)付款中核算,并且支付利息的,請問對所得稅匯算清繳是否有影響
請問老師,我們單位經(jīng)常有項目,需要項目負責人提前借款做一些籌備工作,借款金額根據(jù)項目大小而定最高140萬,請問這里放到其他應(yīng)收賬款科目的期末借方金額,對所得稅匯算清繳有何影響?對個數(shù)等其他稅種有何影響?
請問老師,企業(yè)所得稅匯算清繳對利息支出的復(fù)核,圖片是集團內(nèi)部的有償借款,需要滿足同時支付和取得發(fā)票。請問其他還需要復(fù)核什么?
請問老師,甲單位朝銀行借款800萬,分別無息借給關(guān)聯(lián)公司A和B,甲單位支付給銀行的利息。請問老師這部分銀行借款利息,可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除么?(跟是否能取得發(fā)票有關(guān)系嗎?)
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
集團借款利率低于銀行利率的情況下呢?
這個一樣? 利息是需要發(fā)票的呀