因?yàn)槟銘?yīng)納稅額是0,它抵扣的是在你需要繳納稅金的時(shí)候抵扣稅金。你不需要繳納稅金,所以不能抵扣!
老師好,我們稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280,這個(gè)月申報(bào)我們不用繳稅也就用不上抵扣280的稅款,我在申報(bào)增值稅申報(bào)表4中本期實(shí)際遞減額填寫(xiě)0,期末余額是280嗎?是填寫(xiě)這兩個(gè)表嗎?
老師,這個(gè)增值稅報(bào)表,為什么280元的稅控盤(pán)費(fèi)用全額抵扣不能填寫(xiě)?
稅控盤(pán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣的280,在報(bào)表的時(shí)候是否要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
老師好,稅控系統(tǒng)續(xù)費(fèi)280元,增值隨普通發(fā)票,但是這280元我沒(méi)認(rèn)證,又能抵扣280元的增值稅,我報(bào)稅時(shí)候,應(yīng)該在哪個(gè)表填寫(xiě)這280元呢 謝謝
老師,您好,稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)抵減的《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》申報(bào)表怎么填280,這個(gè)月稅額是48元
專(zhuān)項(xiàng)資金購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)計(jì)處理
供應(yīng)商開(kāi)給我們的發(fā)票單位按噸開(kāi)的,我們開(kāi)給客戶的發(fā)票可以按升嗎
老師,廠家給的溢價(jià)計(jì)入什么科目,意思是比如采購(gòu)貨物時(shí)價(jià)款是10萬(wàn),只需支付7萬(wàn),其他3萬(wàn)支付貨款時(shí)扣除,這種情況這3萬(wàn)記入什么科目呢。
企業(yè)所得稅年度匯算清繳收入是,開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入之和嗎?
老師,我們有四個(gè)股東,其中有一個(gè)股東占10%,注冊(cè)資本應(yīng)該是50W就行,他投了100W,當(dāng)時(shí)做賬時(shí)直接將這100W計(jì)到實(shí)收資本科目了,現(xiàn)在審計(jì)老師說(shuō)這樣不行,有50W要計(jì)到資本公積,是不是我只需做一個(gè)分錄就可以了。借:實(shí)收資本 50W 貸:資本公積 50W
我們建廠房的時(shí)候是包給老板另外一個(gè)公司做的,現(xiàn)在廠房建起來(lái)了,也在開(kāi)始生產(chǎn),另外一個(gè)公司記賬給我們廠房花了900多萬(wàn),但是他們無(wú)法給我們開(kāi)票,無(wú)法辦理竣工結(jié)算,建廠房時(shí),我們自己公司花費(fèi)的錢(qián),也一直掛在在建工程,請(qǐng)問(wèn),這筆賬我后期該如何處理
老師,新接手公司以前都是紙版發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)通全電發(fā)票,之前作廢的發(fā)票對(duì)方都銷(xiāo)毀了,沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)這有影響嗎?
老師,商貿(mào)公司可以買(mǎi)一些黃金嗎
老師我報(bào)表里有一個(gè)其他收益3786.85,填稅務(wù)報(bào)表的時(shí)候沒(méi)有其他收益我這3786.85應(yīng)該填在哪里
老師,固定資產(chǎn)分類(lèi)中機(jī)械設(shè)備和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的器具,工具,應(yīng)該怎么分辨呀
那我可以下次抵扣?這個(gè)有效期一般是多長(zhǎng)時(shí)間?這個(gè)發(fā)票我應(yīng)該怎么記賬,借:銀行存款50000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入49504.95貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額495.05
但是這個(gè)稅款是免稅的,我們這個(gè)月怎么記賬?
當(dāng)你有稅金的時(shí)候就可以抵扣,沒(méi)有有效期! 你們季度銷(xiāo)售的不到三十萬(wàn)免增值稅 你需要在做借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
好的,謝謝老師,那個(gè)體戶可以做5個(gè)人的工資表?因?yàn)榈昀镉?個(gè)人,需要申報(bào)個(gè)稅?個(gè)稅是不是有專(zhuān)門(mén)的申報(bào)軟件?
實(shí)際幾個(gè)人就申報(bào)幾個(gè)人。都是在自然人納稅申報(bào)系統(tǒng)!
老師,如果我現(xiàn)在不抵扣是不是就不能寫(xiě)第二個(gè)分錄?
對(duì)的。不抵扣就不寫(xiě)后面的分錄!
好的,那每個(gè)月發(fā)工資可以記為,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款?如果這樣記,應(yīng)付職工薪酬是不是一直有掛帳?還有什么辦法計(jì)提?
先計(jì)提,后做發(fā)放的。你直接沒(méi)有基礎(chǔ)。簡(jiǎn)易去學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ),基礎(chǔ)不牢,地動(dòng)山搖!
計(jì)提:借,管理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用,貸,應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,是這樣?
嗯嗯,對(duì)的。這樣就合適了!
那申報(bào)個(gè)稅是三個(gè)月都需要申報(bào),對(duì)?
個(gè)稅是每個(gè)月都應(yīng)該申報(bào)的。。。