您好 借:短期借款 60000 貸:其他應付款-法人 60000
公司找小額貸款公司借款60000萬元,但現(xiàn)在老板通過私人賬戶還款給小額貸款公司了。以前借款時做的分錄是:借:銀行存款 60000 貸:短期借款60000 還款的分錄該怎樣做?
老師,以前外賬沒有做銀行明細,公司有像銀行貸款,收到款的時候也沒有做(借銀行存款,貸長期借款)的分錄,我現(xiàn)在做內賬每個月要做銀行流水明細,那每個月的還貸款我是這樣做的分錄(借長期貸款,貸銀行存款)應該怎么補這個長期借款的分錄,不做之前收到貸款的分錄的話,現(xiàn)在銀行余額就對不上,該怎樣調整了
公司之前向個人借了一筆賬,分錄借:銀行存款,貸:短期借款,應付未付,分錄:借:其他應付款,貸:短期借款,現(xiàn)在應該怎樣將其他應付款沖回,這筆分錄應該怎么做?感謝各位大神不吝賜教?。?!
老師,對公賬戶付對公賬號的短期借款,當月借次月還,不收利息的會計分錄,借:短期借款-Xx公司 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:短期借款-Xx公司 是這樣嗎
老師,我們期初短期借款余額200萬元,現(xiàn)在短期借款已經(jīng)還清了,做分錄是不是需要 借:以前年度損益體調整-短期借款 貸:銀行存款
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結清。我是乙公司內賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉到甲公司,甲乙兩公司已結清賬,但王總4000元于5月21日才轉到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務開票了,還需要預交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點,把現(xiàn)有的實物盤點出來了,但是沒有成本單價。原材料我是已最新價格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價成本,5月期初數(shù)可以設置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個2500的專家講課費用,公司老板銀行卡轉賬了,老板忘記說,沒有申報個稅,對方也沒有給我們開具勞務費發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務費發(fā)票,我們再去稅務局補申報個稅?