你好,是的,就是這次申報(bào)之前實(shí)繳都可以減去
老師請問下企業(yè)所得稅第二季度填表時第13行,實(shí)際已繳的金額是指1季度已經(jīng)預(yù)繳的所得稅金額嗎
老師,第一季度已經(jīng)預(yù)繳過企業(yè)所得稅,請問第二季度如何核算企業(yè)所得稅。是否用1-6月累計(jì)利潤總額*25%,然后減去第一季度已經(jīng)預(yù)繳的稅款?
老師企業(yè)所得稅匯算清繳主表的本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額,是指1—3季度已繳所得稅嗎?
季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅,在下一季度繳納所得稅或匯算清繳繳納所得稅的時候,是不是可以扣除?(例如第一季度繳納了10萬元企業(yè)所得稅,第二季度季度算出來應(yīng)納稅額是30萬,那第二季度實(shí)際繳納所得稅就是20萬?)@郭老師
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
可是有的老師說填一季度以后的二、三、四、度13填正常是不填的金額,除非是企業(yè)以前多交了所得稅,那一欄次才會有金額,所以我有點(diǎn)暈了,確定13欄填的是前期預(yù)繳的所得稅嗎
你現(xiàn)在說的是21年第一季度,還是20年第四季度
比如是20年的3季度或者4季度
那應(yīng)該減去第一季度第二季度預(yù)繳的稅金