您好,應(yīng)當(dāng)是不可以的。
其他應(yīng)付款,我放在了其他應(yīng)收,這樣我期初數(shù)本來是在貸方的,現(xiàn)在我用負數(shù)體現(xiàn)在借方,可以這樣嗎
您好,期初數(shù)據(jù)長期應(yīng)付款在貸方負數(shù)可以嗎
老師您好 其他應(yīng)收款科目期末數(shù)是負數(shù),期初余額應(yīng)該怎么錄入呢 可以直接錄在其他應(yīng)付款嗎
新建賬套,錄入期初數(shù)據(jù)時,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款有負數(shù)余額,可以直接錄入負數(shù)嗎
建立期初數(shù)據(jù),科目余額表不平衡應(yīng)該怎么排查呢?應(yīng)付賬款科目余額表借方有余額,我是應(yīng)該在建立期初數(shù)據(jù)時貸方填負數(shù)對嗎?
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會計分錄
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒有報廢賣了是營業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個稅的計算,比方說年收入12萬,專項扣除大概8萬,一年下來大概是要交多少個稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開始上的呀
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費,商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進月餅,進行包裝再賣出,那購進的包裝禮盒這些,應(yīng)該進銷售費用包裝費嗎??還是說進月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險。感覺這個應(yīng)該不對
金蝶技術(shù)員說借方余額只要做到貸方負數(shù)就可以
那賬套已經(jīng)啟用了,怎么辦?。?
您好,那您沒辦法了,只能這樣使用??梢宰鲆还P重分類調(diào)整。借長期應(yīng)收款,貸長期應(yīng)付款
在期末結(jié)賬前調(diào)整過來就可以是嗎?
您好,是的,您的理解非常正確
您好,十分感謝您的支持