你好,可以把其他應(yīng)付款貸方正數(shù),計入其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù),結(jié)果是一樣的
其他應(yīng)付款,我放在了其他應(yīng)收,這樣我期初數(shù)本來是在貸方的,現(xiàn)在我用負(fù)數(shù)體現(xiàn)在借方,可以這樣嗎
在計提支付社保,個人計入其他應(yīng)收款(在真正付工資有全全額計入費用了),現(xiàn)在其他應(yīng)收款掛賬,調(diào)賬可以借:主營業(yè)務(wù)成本 、管理費用 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)收款 正數(shù) 這樣可以嗎
老師我把資產(chǎn)負(fù)表里的 負(fù)數(shù)其他應(yīng)付款 調(diào)整到其他應(yīng)收款 作分錄借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 作完這筆分錄,資產(chǎn)負(fù)債表最下面的資產(chǎn)合計數(shù)比改之的報表數(shù)大了 這樣可以嗎 之前是 2103306.19 現(xiàn)在是3218227.19 這樣對嗎
老師,其他應(yīng)收款借方+其他應(yīng)付款借方放在一起了,其他應(yīng)收貸方+其他應(yīng)付貸方加一起了,這樣重新分類是錯的么?
老師,之前發(fā)放工資是用的其他應(yīng)付-法人,現(xiàn)在甲方代發(fā)工資名單下來了,是不是要這樣做一筆分錄,:借其他應(yīng)付-法人負(fù)數(shù) 借:應(yīng)收賬款正數(shù)?
老師好!小公司就老板一個人,沒有交社保,9.1號新規(guī)法人要強制交社保嗎
第二問的約當(dāng)產(chǎn)量為什么是這樣計算的?紅筆是計算答案。
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當(dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權(quán)益工具投資出售的時候,之前公允變動也按照當(dāng)時的匯率變動調(diào)整了,但是出售當(dāng)天只有收到的錢按照當(dāng)天匯率計算,其他的項目為啥不按照匯率計算了?
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對