借:某某費用 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:其他應(yīng)付款-員工
老師 員工的過路費發(fā)票,我給他認證到7月的稅款所屬期了,但是我八月份才把這款報銷轉(zhuǎn)賬給員工,那我在做7月份賬的時候,怎么做賬 要不要設(shè)置其他應(yīng)付款 分錄怎么做
老師,我們年底員工報銷,在月底前審核完了,但是付款要在1月份,在12月份要預(yù)提這部分費用,因為他們報銷的有專票,那我做分錄的時候應(yīng)該怎么錄呢
我們公司用的一個平臺,一年年費是7999,然后23年要漲價,公司就在12月提前續(xù)費了,正常應(yīng)該到23年3月續(xù)費的,我在22年12月的分錄是 借預(yù)付,貸銀存。然后1月發(fā)票回來了,有進項稅,正常我應(yīng)該借銷售費用;進項,貸預(yù)付的,但是這部分年費還沒到使用的時候,我應(yīng)該怎么做分錄呀
請問老師,員工A在1月份沒有工資,他的社保個人部分公司2月初墊付了,但要在2月工資中一并扣除。我們以往都做這樣的分錄如下圖,因為1月他沒工資,那么在1月份做這筆分錄的時候 A的個人部分不是扣不到了嗎?
老師好,我在12月份少錄的一筆憑證,正常應(yīng)該錄 借:管理費用5409.30 貸:預(yù)付賬款5409.30 但是我們有錄入這筆分錄。我想在今年1月補錄,應(yīng)該怎么做調(diào)整
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細科目?
老師,匯算時先上傳年度財務(wù)報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的