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老師,應(yīng)交稅費(fèi)所有明細(xì)科目的余額設(shè)置,那些應(yīng)該在貸方?哪些應(yīng)該在借方?

2021-01-16 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-16 11:02

你好 比如銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入貸方 進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入借方

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你好 比如銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入貸方 進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入借方
2021-01-16
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方
2021-06-22
同學(xué)您好,你好,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅款,預(yù)繳 稅款這幾個(gè)是借方余額。
2023-02-16
 ?。ㄒ唬皯?yīng)交增值稅”明細(xì)科目   該科目核算增值稅的計(jì)算、抵扣及交納等情況。與別的稅種不一樣,增值稅有一個(gè)比較復(fù)雜的計(jì)算過程,有許多的抵扣項(xiàng)目,為了配合稅制改革,從會(huì)計(jì)上完整真實(shí)地反映企業(yè)增值稅的抵扣、交納、轉(zhuǎn)出。退稅等情況,同時(shí)也便于稅務(wù)部門的征收管理,該明細(xì)科目采用多欄式帳戶的方式,在借方和貸方各設(shè)若干個(gè)專欄進(jìn)行核算,借方專欄包括:“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“已交稅金”、“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅‘等;貸方專欄包括:”銷項(xiàng)稅額“、”出口退稅“、”進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出“、”轉(zhuǎn)出多交增值稅“等。下面分別說明:   1.“進(jìn)項(xiàng)稅額”專欄,記錄企業(yè)購入貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)而支付的、準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的增值稅額。企業(yè)購入貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)支付的進(jìn)項(xiàng)稅額,用藍(lán)字登記;退回所購貨物應(yīng)沖銷的進(jìn)項(xiàng)稅額,用紅字登記。   2.“已交稅金”專欄,記錄企業(yè)已交納的當(dāng)月應(yīng)交增值稅額。企業(yè)交納的增值稅額用藍(lán)字登記;退回多交的增值稅用紅字登記。   3.“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅須”專欄,記錄出口企業(yè)按規(guī)定計(jì)算的用以抵減銷售產(chǎn)品應(yīng)納稅額的應(yīng)退增值稅額。   4.“轉(zhuǎn)出未交增值稅”專欄,記錄企業(yè)在月份終了將本月應(yīng)交未交的增值稅額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目的金額。   5.“銷項(xiàng)稅額”專欄,記錄企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收取的增值稅額。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收取的銷項(xiàng)稅額,用藍(lán)字登記;退回銷售貨物應(yīng)沖銷的銷項(xiàng)稅額,用紅字登記。   6.“出口退稅”專欄,記錄出口企業(yè)按規(guī)定計(jì)算的應(yīng)退增值稅額。采用先征后退辦法的企業(yè)計(jì)算的應(yīng)退增值稅額不在本專欄中反映。   7.“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”專欄,記錄已經(jīng)記入“進(jìn)項(xiàng)稅額”專欄,但因某種原因不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。以及出口貨物按規(guī)定不得退回的進(jìn)項(xiàng)稅部分。   8.“轉(zhuǎn)出多交增值稅”專欄,記錄企業(yè)在月份終了將本月多交的增值稅轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目的金額。
2021-02-15
你好同學(xué), 應(yīng)該設(shè)定為借方哈。 希望幫到您!如滿意請給予五星好評謝謝!
2022-04-28
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