同學您好, 需要您生產(chǎn)過程中做好材料 費用 工資的統(tǒng)計,詳細您首頁關(guān)鍵字搜索一下,成本核算
老師:你好!我前面已經(jīng)問了的問題還有疑問,你說我的處理方式是對的,那么這個產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移做收入會計分錄怎么做?做收入后,那我在對方的股權(quán)就沒了,接受投資的公司怎么做分錄?
工業(yè)企業(yè),如何結(jié)轉(zhuǎn)成本,成本怎么算出來的?
商業(yè)企業(yè)如何結(jié)轉(zhuǎn)成本???????
工業(yè)企業(yè)如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
利潤表的主營業(yè)務(wù)成本如何拆分成本結(jié)構(gòu)(料工費),結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是按每個月期末的加權(quán)平均計算的所以每個月入庫成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本并不一樣,反過來要如何算出利潤表的成本結(jié)構(gòu)的金額構(gòu)成
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
沒有這個數(shù)呢,可以收入直接乘0.8結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
同學您好, 您這個依據(jù)是什么,應(yīng)該不合理
但是我不知道具體的成本數(shù),應(yīng)該怎么辦
那您或者按這個結(jié)轉(zhuǎn),那就需要做成這樣的
沒明白呢
也就是說您按這個做明細,然后就是您這個金額轉(zhuǎn)