紅字沖減,然后做正確分錄
發(fā)現(xiàn)去年的賬有問題,不涉及損益類科目,怎么調(diào)整,直接沖減嗎
做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)去年的往來科目有誤,應(yīng)付與預(yù)付。是直接調(diào)整科目呢還是涉及到以前年度損益調(diào)整
請(qǐng)問郭老師,去年的損益類科目和金額沒有分類好,做錯(cuò)了,今年可以直接紅沖更正,不走以前年度損益調(diào)整可以嗎?去年的是虧損
!、老師跨年發(fā)現(xiàn)往來賬掛錯(cuò),可以直接紅沖調(diào)整嗎?不用以前年度損益嘛,沒有涉及損益科目。 2、跨年發(fā)現(xiàn)損益類科目金額錯(cuò)誤,涉及的金額比較小可以直接紅沖修改嗎?
老師,上月涉及到的損益類科目多記了費(fèi)用,并且上月已經(jīng)通過本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了,本月想再調(diào)減,是直接通過損益類科目紅沖,還是需要通過本年利潤科目來調(diào)整損益科目
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
公司支付一筆電費(fèi)6000元,我直接入了制造費(fèi)用了,后來知道這筆錢是替別人付了,別人還給我們了,別人還錢的時(shí)候我該怎么做賬了
你制造費(fèi)用涉及損益了,你成本結(jié)轉(zhuǎn)了多少要調(diào)整出來
換言之,沖成本,是么
換言之,沖成本,是么 是的