同學(xué)你好,掛長期待攤費(fèi)用的,建議每筆都要按掛的時(shí)間做好明細(xì)統(tǒng)計(jì),分別標(biāo)注好,是從什么時(shí)間開始,到什么時(shí)間把這個(gè)費(fèi)用分?jǐn)偼?,分錄是:借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用----貸:長期待攤費(fèi)用---項(xiàng)目1/項(xiàng)目2/項(xiàng)目3
老師,向您請(qǐng)教一個(gè)問題。公司2018年12月有一筆主營業(yè)務(wù)成本做了長期待攤費(fèi)用并且做了長期攤銷,當(dāng)時(shí)銀行支付了款項(xiàng)未掛往來單位。 2020年11月需要調(diào)整分錄做主營業(yè)務(wù)成本并加上往來單位。 2018年做的分錄是借方:長期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸方:銀行存款 請(qǐng)問一下這個(gè)分錄長期待攤費(fèi)用應(yīng)該怎么調(diào)整至主營業(yè)務(wù)成本并且掛上往來單位呢?謝謝
老師你好 公司接了一個(gè)項(xiàng)目(項(xiàng)目期限2年) 項(xiàng)目所有支出掛到了長期待攤費(fèi)用了 后續(xù)仍然會(huì)繼續(xù)支出 長期待攤費(fèi)用的金額也會(huì)隨之增長 這種賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當(dāng)時(shí)跟對(duì)方談的是不含稅的 所以對(duì)方不給開票,但是雖然沒收回發(fā)票之前會(huì)計(jì)都也記的長期待攤費(fèi)用科目,但是一年了都沒攤銷 我這個(gè)月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長期待攤費(fèi)用的235000元轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計(jì)入長期待攤費(fèi)用
你好,老師!公司去年有一筆支出,一直未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)科目做的借制造費(fèi)用,貸長期待攤費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,到目前為止已攤銷6個(gè)月,現(xiàn)在收到了該筆支出的發(fā)票,該怎么調(diào)賬呀
老師早上好,請(qǐng)問以前老會(huì)計(jì)記賬時(shí)購進(jìn)原材料時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是 借:原材料 長期待攤費(fèi)用—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 而我接手后做的分錄是 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證稅額 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表平衡,就是長期待攤費(fèi)用科目借方一直有余額,這種情況怎么處理啊?
老師經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個(gè)稅
老師好:請(qǐng)問我單位前年繳的印花稅應(yīng)該是減半征收,會(huì)計(jì)不小心全額繳了,現(xiàn)在稅務(wù)局給退回來了那一半,我得怎么走賬呢?
老師,這個(gè)季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個(gè)月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票20萬,享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會(huì)計(jì)分錄里,他的營業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報(bào)的時(shí)候,他提示營業(yè)外收入需要大于增值稅報(bào)表里的免征增值稅額, 原來做賬是主營業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬,營業(yè)外收入0.2萬, 按照現(xiàn)在所得稅報(bào)表的要求營業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬, 0.594-0.2=0.394,這個(gè)數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個(gè)業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請(qǐng)另外一個(gè)公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個(gè)標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計(jì)提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營個(gè)稅如果有補(bǔ)虧,是用利潤總額去補(bǔ)虧嗎,如果補(bǔ)虧之后是0或是負(fù)數(shù),那就不產(chǎn)生個(gè)稅了,對(duì)嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務(wù)報(bào)酬,特權(quán)使用費(fèi),稿酬附稅扣除也能扣專項(xiàng)扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險(xiǎn)了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個(gè)稅