您好,應(yīng)該是你們以前年度虧損要大于這個數(shù)的,但是你們今年的利潤總額只有31萬,那也就只夠彌補31萬的意思,本次不交稅
老師我的利潤表利潤總額是11000,但是彌補了一個以前年度虧損10000,那么我的所得稅怎么計提呢。
老師:為什么我的利潤總額和彌補以前年度虧損數(shù)據(jù)一樣呢?那我怎么交稅呀?
老師好,企業(yè)所得稅,彌補以前年度虧損,為什么利潤總額<100萬的, 利潤總額=彌補以前年度虧損的數(shù)呢?為什么呢? 謝謝
彌補以前年度虧損為什么利潤總額的數(shù)據(jù)117036.64
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報,全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計算進(jìn)去,實習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會計賬面價值大于計稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個。小規(guī)模有。稅前費用扣除嗎?
每一個工作表都有好幾個單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
風(fēng)險提示這樣是什么情況?
A201030這張表第30行拍給我看下
數(shù)據(jù)都是0
我數(shù)據(jù)初始化重新填表了,現(xiàn)在風(fēng)險提示沒有了
那奇怪了,你填的沒啥毛病啊……以前年度虧損是系統(tǒng)自動帶入的是嗎?
可能系統(tǒng)問題,已經(jīng)可以申報了
那奇怪了,你填的沒啥毛病啊……以前年度虧損是系統(tǒng)自動帶入的是嗎?
是的,彌補虧損數(shù)據(jù)系統(tǒng)自己帶入的
我沒看出什么毛病,你要么強制通過看看
可以申報了,系統(tǒng)問題。那我們18年虧損比較多,這幾年還沒彌補完一直沒有交企業(yè)所得稅,這個有問題嗎?
這個沒問題,18年的虧損可以往后彌補5年盈利,你們這個虧損別浪費了 如果根據(jù)實際情況做賬,這幾年盈利不多問題不大的
好的,謝謝老師
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快