您好,應該是你們以前年度虧損要大于這個數(shù)的,但是你們今年的利潤總額只有31萬,那也就只夠彌補31萬的意思,本次不交稅
老師我的利潤表利潤總額是11000,但是彌補了一個以前年度虧損10000,那么我的所得稅怎么計提呢。
老師:為什么我的利潤總額和彌補以前年度虧損數(shù)據(jù)一樣呢?那我怎么交稅呀?
老師好,企業(yè)所得稅,彌補以前年度虧損,為什么利潤總額<100萬的, 利潤總額=彌補以前年度虧損的數(shù)呢?為什么呢? 謝謝
彌補以前年度虧損為什么利潤總額的數(shù)據(jù)117036.64
老師,我們是小規(guī)模納稅人,10月是報稅大征期,我們25.9月才開通的社保賬戶,9月新增了社保員工!那現(xiàn)在10月份申報9月所屬期的個稅,,9月所屬期的個稅我應該申報在9月份發(fā)放的8月工資對吧? 就是我們8月工資只有法人和股東,,現(xiàn)在申報9月所屬期個稅,不用吧9月新增加的社保人員在個稅中發(fā)工資吧
針對企業(yè)所得稅申報提示營業(yè)外收入比對異常,平時確認收入時該怎么寫會計分錄
老師,我想新增工資,薪金申報那個稅費種,怎么新增不了呢?麻煩老師看看,教教我
老師,股權變更的股東占比可以占1%?或者最少可以占比多少?
老師好,我們公司的那個自然人個所得稅忘記密碼,重置密碼是應該怎么走流程?
老師您好,我想問您一下,小規(guī)模納稅人一個季度不含稅收入如果沒有超過30萬的話,要不要繳納增值稅?要不要繳納企業(yè)所得稅
老師,我們公司投資了其他公司,用充電樁設備投資,分紅以后錢到公司賬務上了,一開始投資的時候怎么寫分錄,收到這筆分紅怎么寫分錄,涉及什么稅
老師,請問一下目前是小規(guī)模,升為一般納稅人的優(yōu)缺點?
老師,有計算電商企業(yè)月利潤表的模版嗎
老師,請問:本月收到退款7656.24元,是去年所得稅匯算清繳,應該給季報企業(yè)所得稅申報表哪一欄填寫
風險提示這樣是什么情況?
A201030這張表第30行拍給我看下
數(shù)據(jù)都是0
我數(shù)據(jù)初始化重新填表了,現(xiàn)在風險提示沒有了
那奇怪了,你填的沒啥毛病啊……以前年度虧損是系統(tǒng)自動帶入的是嗎?
可能系統(tǒng)問題,已經(jīng)可以申報了
那奇怪了,你填的沒啥毛病啊……以前年度虧損是系統(tǒng)自動帶入的是嗎?
是的,彌補虧損數(shù)據(jù)系統(tǒng)自己帶入的
我沒看出什么毛病,你要么強制通過看看
可以申報了,系統(tǒng)問題。那我們18年虧損比較多,這幾年還沒彌補完一直沒有交企業(yè)所得稅,這個有問題嗎?
這個沒問題,18年的虧損可以往后彌補5年盈利,你們這個虧損別浪費了 如果根據(jù)實際情況做賬,這幾年盈利不多問題不大的
好的,謝謝老師
不客氣,祝學習愉快