您好,應(yīng)該是你們以前年度虧損要大于這個(gè)數(shù)的,但是你們今年的利潤(rùn)總額只有31萬(wàn),那也就只夠彌補(bǔ)31萬(wàn)的意思,本次不交稅
老師我的利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是11000,但是彌補(bǔ)了一個(gè)以前年度虧損10000,那么我的所得稅怎么計(jì)提呢。
老師:為什么我的利潤(rùn)總額和彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)一樣呢?那我怎么交稅呀?
老師好,企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損,為什么利潤(rùn)總額<100萬(wàn)的, 利潤(rùn)總額=彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)呢?為什么呢? 謝謝
彌補(bǔ)以前年度虧損為什么利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)117036.64
一般納稅人月收入小于10萬(wàn),城市維護(hù)建設(shè)稅怎么交稅
老師,請(qǐng)問(wèn)收到銀行收款賬戶驗(yàn)證,無(wú)需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬(wàn),計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬(wàn)公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣掉,要把150萬(wàn)全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時(shí)存貨太多怎么處理
第3問(wèn)留存收益的增加額應(yīng)該是200萬(wàn)元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬(wàn)元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬(wàn)元,增加額是200萬(wàn)元,答案怎么是1200萬(wàn)元?
國(guó)有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購(gòu)入變賣物品抵償投資一款,庫(kù)存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級(jí)為公司,若之前沒(méi)有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
風(fēng)險(xiǎn)提示這樣是什么情況?
A201030這張表第30行拍給我看下
數(shù)據(jù)都是0
我數(shù)據(jù)初始化重新填表了,現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)提示沒(méi)有了
那奇怪了,你填的沒(méi)啥毛病啊……以前年度虧損是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的是嗎?
可能系統(tǒng)問(wèn)題,已經(jīng)可以申報(bào)了
那奇怪了,你填的沒(méi)啥毛病啊……以前年度虧損是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的是嗎?
是的,彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)系統(tǒng)自己帶入的
我沒(méi)看出什么毛病,你要么強(qiáng)制通過(guò)看看
可以申報(bào)了,系統(tǒng)問(wèn)題。那我們18年虧損比較多,這幾年還沒(méi)彌補(bǔ)完一直沒(méi)有交企業(yè)所得稅,這個(gè)有問(wèn)題嗎?
這個(gè)沒(méi)問(wèn)題,18年的虧損可以往后彌補(bǔ)5年盈利,你們這個(gè)虧損別浪費(fèi)了 如果根據(jù)實(shí)際情況做賬,這幾年盈利不多問(wèn)題不大的
好的,謝謝老師
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快