你好,全部都計(jì)入借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸銀行存款
企業(yè)使用的是億企代帳財(cái)務(wù)軟件,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整會(huì)計(jì)科目,現(xiàn)在要補(bǔ)繳納2017年的企業(yè)所得稅19萬(wàn),還有滯納金8萬(wàn),如何做會(huì)計(jì)分錄?
匯算清繳后補(bǔ)繳去年的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄如何填寫(xiě)?沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
老師 我們財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目 但是21年10月繳納了19年的企業(yè)所得稅 以前也沒(méi)有計(jì)提 現(xiàn)在怎么做分錄呢
請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目怎么做分錄,公司補(bǔ)交了2019年的企業(yè)所得稅和滯納金
去年繳納的所得稅退回會(huì)計(jì)分錄如何做?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,查了沒(méi)有以前年度損益調(diào)整。
更改法人出資額是10500百分之百股權(quán)占比原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
更改法人修改章程案出資時(shí)間出資額怎么填
老師:前年的未分配利潤(rùn)和去年的未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系是什么?
老師小規(guī)模公司下個(gè)月要申一般納稅人,4.5月開(kāi)的票有20萬(wàn)要不要交稅呢?
電子稅務(wù)局已經(jīng)更改了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,但工商網(wǎng)頁(yè)登錄顯示的工商聯(lián)絡(luò)員還是原來(lái)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?這種情況怎么處理?還是我需要先進(jìn)行企業(yè)聯(lián)絡(luò)員注冊(cè)嗎
阿里開(kāi)的軟件服務(wù)費(fèi)是廣告費(fèi)嗎
老師,我是首單退稅,剛才把進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)了,接下來(lái)要干啥?
現(xiàn)在一年沒(méi)有收入就定成M級(jí)了嗎?要想開(kāi)票還要去稅務(wù)解鎖嗎?
老師,計(jì)提和繳納公積金的分錄能寫(xiě)一下嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
會(huì)計(jì)分錄為 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 19萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅19萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅19萬(wàn) 借:營(yíng)業(yè)外支出 8萬(wàn) 貸:銀行存款 8萬(wàn) 老師正確的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣做的?
會(huì)計(jì)分錄為 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 19萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅19萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅19萬(wàn) 借:營(yíng)業(yè)外支出 8萬(wàn) 貸:銀行存款 27萬(wàn) 老師正確的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣做的?
你好,滯納金也計(jì)入利潤(rùn)分配。和所得稅一樣。所得稅的分錄對(duì)的
會(huì)計(jì)分錄為 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 27萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅19萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅19萬(wàn) 借:營(yíng)業(yè)外支出 8萬(wàn) 貸:銀行存款 27萬(wàn) 老師正確的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣做的?
你好,滯納金也計(jì)入利潤(rùn)分配哦
不對(duì)吧,滯納金本來(lái)就是營(yíng)業(yè)外支出,這筆分錄我肯定做對(duì)了
會(huì)計(jì)分錄為 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 19萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅19萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅19萬(wàn) 借:營(yíng)業(yè)外支出 8萬(wàn) 貸:銀行存款 27萬(wàn) 這個(gè)是正確的會(huì)計(jì)分錄
你好。滯納金是交以前年度的,本來(lái)就不能稅前扣除,為啥要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出呢?你想預(yù)繳所得稅時(shí)可以少交所得稅?
那你復(fù)制我的會(huì)計(jì)分錄,幫我改成正確的會(huì)計(jì)分錄吧?
你好,不好意思.我用的手機(jī)在答疑.無(wú)法復(fù)制的,學(xué)堂里沒(méi)有這個(gè)功能開(kāi)發(fā)。況且我躺在床上了。
那你說(shuō)的我根本不明白到底會(huì)計(jì)分錄如何處理~
你好,我的意思是滯納金也計(jì)入利潤(rùn)分配,不過(guò)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出本來(lái)就不能稅前扣除,也是需要納稅調(diào)整的,也可以考慮。
會(huì)計(jì)分錄為 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 27萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅19萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅19萬(wàn) 貸:銀行存款 27萬(wàn) ?
付款時(shí)借利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn)8 應(yīng)交稅費(fèi)――企業(yè)所得稅19 貸銀行存款27。。補(bǔ)計(jì)提所得稅借利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn) 19 貸應(yīng)交稅費(fèi)――企業(yè)所得稅19
好吧,謝謝老師
不客氣,祝你生活愉快,晚安,謝謝