做12月份賬的時候可以將電費暫估出來做成本
請問電費發(fā)票沒有出來的情況下,可以先暫估嗎?12月有20天的金額是和1月份的金額合在一起開票的,現在沒有發(fā)票,做12月份賬的時候可以將電費暫估出來做成本嗎?
老師,電腦實物去年12月到的,當時沒有開發(fā)票,也沒有進行暫估入賬,發(fā)票于今年3月份剛開過來,建卡片時,請問資本化日期寫現在可以嗎
老師,去年12月開了20萬的發(fā)票,當時暫估了17萬的成本,在一月份沖銷暫估,這個月就要交所得稅,我把一月份的暫估刪了之后,把暫估重新做到12月份,為什么12月份的財務報表資產負債表沒有應付賬款,反而在1月份資產負債表中跳出來了17萬
我們單位用充電樁對外提供充電獲取收入,23年12月份沒有收到電費發(fā)票,要1月才能收到,現在是1月份 我收到了 銀行的扣費短信 ,我根據這個1月的扣費金額 暫估12月份的電費可以嗎 不暫估庫存商品,直接做主營業(yè)務成本-電費
有張成本發(fā)票對方在12月份沒有開過來了,我現在能暫估先入成本,等明年匯算清繳之前收到這張成本發(fā)票就可以吧!這個暫估的金額有大小限制嗎?
增值稅分錄多計提0.01怎么做分錄調平
老師,合同是采購合同,不是開13%嗎,
運輸公司發(fā)票怎么開具?
新公司法下,新成立的公司需要多久繳納完注冊資金
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內公司?,F在打算債務抵消,A公司應收B公司50萬歐元(包含貿易和非貿發(fā)票),B公司應收A公司50萬元歐元(非貿發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產生的稅金各自承擔,之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
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老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉給接手人裝訂嗎?有風險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風險
分錄是借制造費用,貸應付暫估?
分錄是? ?借制造費用,貸應付暫估
還問下,次月取得發(fā)票后,怎么沖暫估呢?分錄是?
借:應付暫估 貸:應付賬款-供應商